Skip to main content

Jaarverslag_VAPH_financien_2010.pdf

Page 1

OVERZICHT VAN DE GERAAMDE EN GEREALISEERDE ONTVANGSTEN IN 2010 ( in EUR )

Aanpassingsblad 2010

Uitvoering % BB 2010

Realisaties 2010 %

Dotaties (toelagen Vl.gemeenschap)

-

Basisdotatie Indexprovisie Vlaams Social Profit akkoord Dotatie subsidies Nationale Loterij

- Opbrengsten uit beleggingen Andere inkomensoverdrachten van de

%

97,4

1.128.707.876,00 3.986.000,00 23.417.548,00 6.051.000,00

1.128.681.875,99 3.986.000,00 23.417.548,20 6.051.000,00

100,0 97,1 0,3 2,0 0,5

968.175,00

180.115,59

0,0

18,60

2.421.556,52

0,2

107,36

2.421.556,52

100,0 100,0

107,36

2.255.540,00

97,4

% 1.162.316.539,78

1.163.130.599,00

0,2

99,93

100,00 100,00 100,00 100,00

Vlaamse gem. -Tussenkomsten loonsubsidies (eigen personeel/voorzieningen) Diverse ontvangsten Overgedragen saldi voorgaande jaren - Overgedragen budgettair overschot - Opname reserve aankopen/uitrusting gebouwen TOTAAL

2.255.540,00 24.928.082,00

2,1

24.703.898,92

2,1

99,10

3.737.945,00

0,3

3.740.573,36

0,3

100,07

3.341.424,00

3.737.944,88

396.521,00 (a) 1.194.052.166,00

111,87

2.628,48 (b) 100,0

1.193.182.568,58

0,00

100,0

(a) saldo op 1/1/2010 geraamd als beweging (b) gerealiseerde beweging in de loop van 2010 Eind 2010 bedroeg het totaal van de geboekte ontvangsten van het VAPH 1.193,183 miljoen euro. In het aanpassingsblad tot de begroting 2010 werden de begrote ontvangsten (1.194,052 miljoen euro) voor 99,93 procent gerealiseerd.

99,93


VERGELIJKING VAN DE INKOMSTEN IN 2009 EN 2010 ( in EUR ) 2009 Dotaties (Werkingstoelagen Vlaamse gemeenschap) Andere inkomensoverdrachten van de Vlaamse gemeenschap (a) Diverse ontvangsten TOTAAL (excl. saldi voorgaande jaren) Overgedragen saldi voorgaande jaren - Overgedragen budgettair overschot - Opname reserve aankopen/uitrusting gebouwen (b) TOTAAL (incl. saldi voorgaande jaren)

2010

Wijziging (+/-) %

1.130.952.205,80 1.162.316.539,78

2,77%

2.203.351,46 2.421.556,52 24.680.409,71 24.703.898,92 1.157.835.966,97 1.189.441.995,22 4.249.104,28 3.740.573,36 4.116.105,08 3.737.944,88 132.999,20 2.628,48 1.162.085.071,25 1.193.182.568,58

9,90%

(a) bevat vanaf 2007 ook de loonsubsidies voor het eigen personeel (startbaners en gesco's) (b) vanaf 2000 wordt enkel de beweging opgenomen In deze tabel worden de budgettaire ontvangsten van 2009 en 2010 met elkaar vergeleken. De totale budgettaire ontvangsten stegen in 2010 met 2,68 procent t.o.v. 2009. De werkingsdotaties van de Vlaamse gemeenschap vormen de grootste ontvangstenpost.

0,10% 2,73% -11,97% -9,19% -98,02%

2,68%


OVERZICHT VAN DE GERAAMDE EN GEREALISEERDE UITGAVEN IN 2010 ( in EUR ) UitvoeAanpassingsblad 2010

Realisaties 2010

ring % BB 2010

% Statutaire uitgaven - Kosten ten behoeve van het -

-

-

integratieproces Revalidatie Schoolopleiding Sociale Omkadering Individuele Materiële Bijstand (IMB) Persoonlijk Assistentiebudget (PAB) Residentiële sector Ambulante sector Ambulante voorzieningen Ambulante begeleidingen Diverse semi- en niet-gereglementeerde

toelagen Aanvullende investeringstoelagen (Subsidies Nationale Loterij)

Functionele uitgaven - Personeelsuitgaven - Uitgaven werkingskosten en diversen - Aankoop/Uitrusting gebouwen TOTAAL

1.164.890.431,00

% 1.162.056.972,02

97,8 100,0

99,76

9.064.309,00

8.281.043,02

0,7

91,36

3.274.883,00 543.585,00 (92.454.528,00) 33.743.259,00 58.711.269,00 961.432.410,00 (85.798.134,00) 82.310.735,00 3.487.399,00

3.221.124,67 516.252,65 (92.402.177,76) 33.742.785,12 58.659.392,64 960.932.247,72 (85.792.369,46) 82.310.640,91 3.481.728,55

0,3 0,0 (8,0) 2,9 5,0 82,7 (7,4) 7,1 0,3

98,36

6.271.582,00

5.295.756,74

0,5

84,44

6.051.000,00

5.616.000,00

0,5

92,81

26.648.304,33

2,2 100,0 65,5 34,5 0,0

91,38

100,0

99,55

29.161.735,00

97,6

%

2,4

17.715.783,00 11.049.431,00 396.521,00 1.194.052.166,00

17.463.967,93 9.181.707,92 2.628,48 (a) 100,0

1.188.705.276,35

(a) enkel uitrusting gebouwen Eind 2010 bedroeg het totaal van de geboekte uitgaven van het VAPH 1.188,705 miljoen euro. In het aanpassingsblad tot de begroting 2010 werden de begrote uitgaven (1.194,052 miljoen euro) voor 99,55 procent gerealiseerd.

94,97 (99,51) 100,00 99,91 99,95 (99,90) 100,00 99,84

98,58 83,10 0,66


VERGELIJKING VAN DE UITGAVEN IN 2009 EN 2010 ( in EUR ) Wijziging 2009 Statutaire uitgaven Functionele uitgaven (aankoop gebouwen) (andere werkingskosten) TOTAAL

2010

(+/-) %

1.130.966.632,02

1.162.056.972,02

2,75%

27.380.494,35

26.648.304,33

-2,67%

0,00 (27.380.494,35)

0,00 (26.648.304,33)

(0,00) (-0,03)

1.158.347.126,37

1.188.705.276,35

2,62%

In deze tabel worden de budgettaire uitgaven van 2009 en 2010 met elkaar vergeleken. De totale budgettaire uitgaven stegen in 2010 met 2,62 procent t.o.v. 2009.


Evolutie inzake kosten voor onderzoeken (boekjaar 2009/2010) (in EUR)

ONDERZOEKEN * Multidisciplinaire onderzoeken - MDV inschaling IMB en andere - MDV inschaling PAB - MDV inschaling Zorg * Onderzoeken i.o.v. PEC

2009 2.616.459,44 355.362,32 1.938.296,84 638,74

2010 2.734.907,54 380.070,05 2.088.148,89 0,00

Algemeen totaal onderzoeken

4.910.757,34 5.203.126,48

- Verplaatsings- en verblijfkosten Algemeen totaal (incl. verpl. en verblijf)

4.910.921,11 5.203.635,67

163,77

Deze tabel geeft de evolutie weer van de kosten voor onderzoeken in 2010 t.o.v. 2009

509,19


DETAILS VAN DE UITGAVEN INZAKE SCHOOLOPLEIDING BOEKJAAR 2010 (in EUR)

RECHTSTREEKSE UITGAVEN

Schoolopleiding

SCHOOLOPL. (EXCL. SOC. OMK.) - Reiskosten SOCIALE OMKADERING - Spec. verplaatsings.- en verblijfkosten ALGEMEEN TOTAAL

Deze tabel geeft de details van de uitgaven voor schoolopleiding in 2010.

495.154,04 21.098,61 516.252,65


SAMENVATTING VAN HET BEDRAG DER TEGEMOETKOMINGEN INZAKE SOCIALE OMKADERING, VOORZIEN IN DE BESLISSING HOUDENDE VASTSTELLING VAN HET INTEGRATIEPROCES - BOEKJAAR 2010

0,00

1. KOSTEN VOOR ONDERZOEKEN - Verplaatsings- en verblijfkosten 2. SCHOOLOPLEIDING - Spec. verplaatsings.- en verblijfkosten

0,00

21.098,61 21.098,61

3. INDIVIDUELE MATERIELE BIJSTAND (BVR 31.07.92 + BVR 13.07.01) - Aanpassing woning - Mobiliteit - Communicatie - Speciale bedden - Anti-decubitis - Lifters - Toilet-wc stoelen - Douchestoelen - Incontinentiemateriaal - Hard- en software - Relaxzetel - Pedagogische begeleiding - Aangepaste stoel/tafel - Hulpmiddelen dagelijks leven - Doventolken - BBC - Andere

33.742.785,12

4. PAB - Personeelskosten - Werkingskosten - Verkennend gesprek zorgconsulenten - aansluitingsbijdrage budgethoudersvereniging - gerechtelijke interesten

58.277.202,88

5. ANDERE VORMEN VAN SOCIALE OMKADERING - Afloop oude reglementering - Beloningen - Reiskosten in het raam van beroepsprocedure - Ten laste nemen van assignatiekosten - Recuperaties van toestellen - Uitkering PAB-budgethoudersverenigingen - Ledenbijdrage PAB-budgethouders - Gadgets ALGEMEEN TOTAAL SOCIALE OMKADERING

11.778.349,40 6.031.216,20 4.706.345,66 904.745,54 716.729,90 2.122.148,09 145.548,87 436.989,38 4.135.566,70 7.424,95 4.079,26 105.551,20 226.213,25 613.232,94 0,00 1.781.114,25 27.529,53 55.303.091,91 2.856.783,77 21.627,20 95.700,00 0,00

382.259,76 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 169.598,76 212.591,00 0,00

92.423.346,37

In deze tabel wordt een verdere detaillering gegeven van het bedrag der tegemoetkomingen sociale omkadering (o.a. voor individuele materiële bijstand en het persoonlijke assistentiebudget) boekjaar 2010.


DETAIL VAN DE UITGAVEN INZAKE DE SECTOR 'ZORG' - BOEKJAAR 2010 (in EUR) Werking Zorg

Residentiële sector Internaten Semi-internaten Observatiecentrum Tehuis niet werkende Nursing Tehuis werkende Kort verblijf Plaatsing Gezin Dagcentra Buitenland Anderstalige gebieden Residentiële Sector - Diverse toelagen TOTAAL RESIDENTIELE SECTOR

231.529.654,00 78.892.541,25 19.650.599,33 480.553.316,52 8.027,44 33.964.659,10 8.334.147,33 9.935.070,06 89.727.255,61 1.385.963,80 0,00 6.951.013,28 960.932.247,72

Ambulante sector: A. Ambulante voorzieningen Thuisbegeleiding Begeleid wonen Zelfstandig wonen Beschermd wonen Geintegreerd Wonen (GIW) Ambulante Sector - Diverse toelagen subtotaal B. Ambulante begeleiding CAB Steunpunt voor Kennisbeheer en Netwerking (SEN) Centrale Registratie van Zorgvragen (CRZ) Vlaams Platform van verenigingen van PmH (VGPH-Z) Vrijetijdszorg Vereniging van verwijzende instanties subtotaal TOTAAL AMBULANTE SECTOR ALGEMEEN TOTAAL ZORG

18.542.010,52 25.665.064,71 12.916.081,05 20.034.368,92 3.884.290,42 1.268.825,29 82.310.640,91 164.120,25 653.031,00 507.917,35 646.260,00 1.210.399,95 300.000,00 3.481.728,55 85.792.369,46 1.046.724.617,18

Deze tabel geeft een detail van de uitgaven 2010 voor de sector "Zorg" weer.


TOELAGEN - UITBETAALDE TOELAGEN - ALLE INSTELLINGEN SAMEN EVOLUTIE 2008-2010 (in EUR)

2008

Aard der uitgaven

2009

2010

1. Onderhoudstoelagen

2.993.997,99

3.147.510,54

3.221.124,67

2.993.997,99

3.147.510,54

3.221.124,67

892.280.014,44 73.457.776,12

941.775.289,21 79.558.047,36

960.932.247,72 85.792.369,46

965.737.790,56

1.021.333.336,57

1.046.724.617,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.824.507,97 0,00

6.051.000,00 0,00

5.616.000,00 0,00

SUBTOTAAL

3.824.507,97

6.051.000,00

5.616.000,00

GLOBAAL BEDRAG DER TOELAGEN

972.556.296,52

1.030.531.847,11

1.055.561.741,85

- Centra revalidatie SUBTOTAAL 2. Werkingstoelagen 'zorg' - Residentiële sector - Ambulante sector (incl. CAB, SEN, CRZ, VGPH-Z,VTZ,VVI) SUBTOTAAL 3. Investeringstoelagen (*) - Centra revalidatie (nationale loterij) SUBTOTAAL 4. Investeringstoelagen 'zorg' (*) - Residentiële sector (nationale loterij) - Ambulante sector (nationale loterij)

(*) Vanaf 01/01/2007 werden de investeringstoelagen voor de zorginstellingen overgeheveld naar VIPA, behalve voor de "aanvullende" investeringstoelagen in het kader de subsidies van de Nationale Loterij. Deze tabel geeft de evolutie weer van de uitbetaalde toelagen aan de Zorg-instellingen tussen 2008 en 2010. Er is een duidelijke stijgende trend in de uitgaven.

van


OVERZICHT VAN DE STATUTAIRE UITGAVEN - VERGELIJKING 2009-2010 (in EUR) BOEKJAAR 2009 Rechtstreekse uitgaven ten voordele van personen met

Toelagen aan inst. (onderhouds-, werkingsen "aanvullende"

TOTALEN

%

investeringstoela-

een

gen nat. loterij)

handicap

(*)

542.680,55 85.700.738,71

0,00 0,00

4.910.921,11 3.012.968,26 25.169,44 3.147.510,54 542.680,55 85.700.738,71

IMB ( BVR 31.07.92 + BVR 13.07.01 )

30.750.716,73

0,00

30.750.716,73

2,72

PAB Budgethouders PAB

54.583.427,22 366.594,76

0,00 0,00

54.583.427,22 366.594,76

4,83 0,03

0,00

0,00 1.027.384.336,57

- Kosten voor onderzoeken

4.910.921,11

0,00

- Onderzoeken COS

3.012.968,26

0,00

25.169,44

0,00

- Expertverslagen - Functionele revalidatie

3.147.510,54

- Schoolopleiding - Sociale omkadering :

- Assignatiekosten

0,00

- Tegemoetk. aan de zorg instellingen. - ambulante sector (incl. CAB, SEN, CRZ, VGPH-Z ,VTZ,VVI) - residentiële sector (incl. inrichtende machten) - Semi- en niet-gereglementeerde toelagen (**) Totaal

0,00 0,00 0,00 6.242.306,84

1.027.384.336,57 79.558.047,36 947.826.289,21

100.434.784,91

1.030.531.847,11

8,88

91,12

6.242.306,84 1.130.966.632,02 100,00

100.434.784,91

1.030.531.847,11

1.130.966.632,02

%

ALGEMEEN TOTAAL (assignatiekosten inbegrepen)

BOEKJAAR 2010 Rechtstreekse uit-

0,43 0,27 0,00 0,28 0,05 7,58

0,00 90,84 7,03 83,81

79.558.047,36 947.826.289,21

0,55 100,00

Toelagen aan inst. (onderhouds-,

gaven ten voordele van personen met

werkingsen "aanvullende"

TOTALEN

%

investeringstoelaeen gen nat. loterij) handicap

(*)

- Kosten voor onderzoeken

5.203.635,67

0,00

- Onderzoeken COS

3.068.288,04

0,00

9.119,31

0,00

- Expertverslagen - Functionele revalidatie

3.221.124,67

- Schoolopleiding - Sociale omkadering : IMB ( BVR 31.07.92 + BVR 13.07.01 ) PAB Budgethouders PAB

516.252,65 92.402.177,76 33.742.785,12 58.277.202,88 382.189,76

- Assignatiekosten - Tegemoetk. aan de zorg instellingen. - ambulante sector (incl. CAB, SEN, CRZ, VGPH-Z ,VTZ,VVI)

Totaal %

ALGEMEEN TOTAAL (assignatiekosten inbegrepen)

(*) Vanaf 01/01/2007 werden de investeringstoelagen voor de zorginstellingen overgeheveld naar VIPA, behalve voor de "aanvullende" investeringstoelagen in het kader van de subsidies van de Nationale Loterij. (**) waarvan 1.643.555,49 euro voor PGB (experiment) in 2009 en 2.618.925,08 euro in 2010 De statutaire uitgaven in 2009 en 2010 worden met elkaar vergeleken. Er is een stijging van de statutaire uitgaven in 2010 t.o.v. 2009 vooral inzake sociale omkadering en tegemoetkomingen aan zorginstellingen.

0,00 0,00 0,00 0,00

70,00

0,00

0,00

1.052.340.617,18

0,00

- residentiële sector (incl. inrichtende machten) - Semi- en niet-gereglementeerde toelagen (**)

0,00

5.203.635,67 3.068.288,04 9.119,31 3.221.124,67 516.252,65 92.402.177,76

0,45 0,26 0,00 0,28 0,04

33.742.785,12 58.277.202,88 382.189,76

7,95 2,90 5,02 0,03

70,00 1.052.340.617,18

90,56

0,00

85.792.369,46

85.792.369,46

7,38

0,00 5.295.756,74

966.548.247,72

966.548.247,72

83,18

106.495.300,17

1.055.561.741,85

100,00

9,16

90,84

5.295.756,74 1.162.057.042,02 100,00

106.495.300,17

1.055.561.741,85

1.162.057.042,02

0,46


OVERZICHT INZAKE DE TEGEMOETKOMINGEN AAN PERSONEN MET EEN HANDICAP, INSTELLINGEN EN BEDRIJVEN, PER VOORZIENING (in EUR) VOOR 2010 AAN GEZINNEN GELDELIJKE UITK. (EC 34.31)

(ESR - CODE = EC)

AAN GEZINNEN UITK. IN NATURA (EC 34.32)

AAN INSTELLINGEN (EC 33 + EC 52.1 + EC 63) (*)

AAN BEDRIJVEN (EC 32)

TOTAAL

%

KOSTEN VOOR ONDERZOEKEN - Multidisciplinaire onderzoeken

0,00

5.203.126,48

0,00

0,00

- Bijkomende onderzoeken i.o.v. PEC

0,00

0,00

0,00

0,00

- Expertverslagen

0,00

9.119,31

0,00

0,00

509,19

0,00

0,00

0,00

- Reis- en verblijfkosten - Onderzoeken COS

0,00

3.068.288,04

0,00

0,00

509,19

8.280.533,83

0,00

0,00

- Onderhoudstoelagen

0,00

3.221.124,67

0,00

0,00

- Aanvullende invest.toel. (nat. loterij) (*)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.221.124,67

0,00

0,00

- Leerboeken en didactisch materiaal

0,00

0,00

0,00

0,00

- Overige leveringen en kosten

0,00

0,00

0,00

0,00

21.098,61

0,00

0,00

0,00

8.281.043,02

0,71

3.221.124,67

0,28

516.252,65

0,04

1.052.340.617,18

90,56

92.402.177,76

7,95

FUNCTIONELE REVALIDATIE

SCHOOLOPLEIDING

- Speciale verplaatsings- en verblijfskosten - Kosten in het buitenland

0,00

0,00

0,00

0,00

495.154,04

0,00

0,00

0,00

516.252,65

0,00

0,00

0,00

- tegemoetkomingen (incl. CAB, SEN, CRZ, VGPH-Z,VTZ,VVI)

0,00

83.521.040,86

2.271.328,60

0,00

- investeringstoelagen

0,00

0,00

0,00

0,00

- tegemoetkomingen

0,00

960.932.247,72

0,00

0,00

- Aanvullende invest.toel. (nat. loterij) (*)

0,00

0,00

5.616.000,00

0,00

0,00

1.044.453.288,58

7.887.328,60

0,00

- Verplaatsingskosten

TEGEMOETK. AAN DE ZORG INSTELLINGEN Ambulante voorzieningen:

Residentiêle sector:

SOCIALE OMKADERING - IMB

33.742.785,12

0,00

0,00

0,00

- PAB

58.277.202,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

382.189,76

0,00

92.019.988,00 2.477.125,08

0,00 143.618,30

382.189,76 2.675.013,36

0,00 0,00

- Budgethouders SEMI- EN NIET-GEREGLEMENTEERDE TOELAGEN (**)

2.477.125,08

143.618,30

2.675.013,36

0,00

5.295.756,74

0,46

ALGEMEEN TOTAAL

95.013.874,92

1.056.098.565,38

10.944.531,72

0,00

1.162.056.972,02

100,00

%

8,18

90,88

0,94

0,00

100,00

(*) Vanaf 01/01/2007 werden de investeringstoelagen (EC-code 52.1) voor de zorginstellingen overgeheveld naar VIPA, behalve voor de "aanvullende" investeringstoelagen in het kader van de subsidies van de Nationale Loterij. (**) waarvan 2.618.925,08 euro voor het PGB-experiment


STATUTAIRE UITGAVEN 2010 DECREET dd. 07.05.2004 BENAMING

I.

Wetgeving

KOSTEN VOOR ONDERZOEKEN a) Gewone onderzoeken

b) Onderzoeken COS II.

Budgettaire Art.

Art. 63 Aanvullende Investeringstoelagen (nationale loterij) 852.1 (*)

Sub-totaal Collectieve

%

ALGEMEEN TOTAAL

%

8.271.923,71 5.203.635,67

0,00 0,00

8.271.923,71 5.203.635,67

7,77 4,89

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

8.271.923,71 5.203.635,67

0,71 0,45

BVR 16.06.1998 - BVR 15.07.2002

832.03

3.068.288,04

0,00

3.068.288,04

2,88

0,00

0,00

0,00

0,00

3.068.288,04

0,26

25.169,44 9.119,31

0,00 0,00

9.119,31 9.119,31

0,01

0,00

0,00

0,00

9.119,31

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

9.119,31

0,00

495.154,04

21.098,61

516.252,65

0,48

0,00

0,00

0,00

0,00

516.252,65

0,04

495.154,04

21.098,61

516.252,65

0,48

0,00

0,00

0,00

0,00

516.252,65

0,04

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1.046.724.617,18 960.932.247,72

5.616.000,00 5.616.000,00

1.052.340.617,18 966.548.247,72

99,69 91,57

1.052.340.617,18 966.548.247,72

90,56 83,18

0,00

0,00

0,00

0,00

85.792.369,46

0,00

85.792.369,46

8,13

85.792.369,46

7,38

5.295.756,74

0,00

5.295.756,74

4,97

0,00

0,00

0,00

0,00

5.295.756,74

0,46

BVR 19.07.2007

832.04

III. OPLEIDING a) Schoolopleiding

Art. 6,1° Onderhoud Werking Zorg

%

832.01

KB 24.06.1998 - BVR 13.07.2001 -

BVR 20.07.1994

IV. TEGEMOETK. AAN DE ZORG INST. a) Residentiële sector (incl. inricht. machten)

Sub-totaal Individuele

BVR 24.07.1991 - BVR 13.07.2001 BVR 19.07.2002 - BVR 19.07.2007 BVR 18.07.2008 - BVR 17.10.2008 BVR 12.11.2010

EXPERTEN a) Expertverslagen

Prestaties

Art. 6,2° Sociale Omkadering

KB 30.03.1973 - BVR 23.12.1987 -

832.21 832.5

BVR 19.07.2002 - BVR 12.12.2008 BVR 10.07.2008 - BVR 24.04.2009 BVR 08.10.2010 - BVR 17.09.2010 BVR 17.12.1996 - BVR 13.07.2001 - 832.6 BVR 31.07.1990 - BVR 18.12.1998 BVR 20.07.1994 - BVR 03.05.2002 BVR 19.07.2002 - BVR 10.10.2003 BVR 22.07.2005 - BVR 15.12.2006 BVR 14.12.2007 - BVR 08.12.2008 BVR 21.05.2010

b) Ambulante sector (incl. CAB, SEN, CRZ, VGPH-Z, VTZ, VVI)

BVR 08.06.1999 - BVR 19.01.1999 - 832.7 BVR 18.12.1998 - BVR 26.04.1995 BVR 10.11.1998 - BVR 06.10.1998 BVR 04.05.1999 - BVR 17.07.2000 BVR 08.12.2000 - BVR 10.07.2001 BVR 03.05.2002 - BVR 08.11.2002 BVR 13.12.2002 - BVR 10.07.2003 BVR 24.10.2003 - BVR 28.05.2004 BVR 17.03.2006 - BVR 19.07.2007

V. Semi- en niet-gereglementeerde toelagen (**)

VI. SOCIALE OMKADERING a) Individuele materiële bijstand

b) PAB

c) Budgethouders VII. CENTRA VOOR FUNCTIONELE REVALIDATIE ALGEMEEN TOTAAL

BVR 31.07.1992 - BVR 20.07.1994 BVR 13.07.2001 - BVR 19.07.2002 BVR 14.05.2004 - BVR 27.01.2006 MB 13.07.2006 - BVR 12.12.2008

832.41

0,00 0,00

92.402.177,76 33.742.785,12

92.402.177,76 33.742.785,12

86,77 31,68

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

92.402.177,76 33.742.785,12

7,95 2,90

BVR 15.12.2000 - BVR 19.07.2002 BVR 14.05.2004 - MB 17.06.2005 MB 21.06.2006 - BVR 17.11.2006 BVR 26.06.2007 - BVR 19.07.2007 BVR 08.09.2008 - MB 11.12.2009 BVR 19.07.2007

832.42

0,00

58.277.202,88

58.277.202,88

54,72

0,00

0,00

0,00

0,00

58.277.202,88

5,02

832.47

0,00

382.189,76

382.189,76

0,36

0,00

0,00

0,00

0,00

382.189,76

0,03

BVR 19.01.2001

832.1

0,00

0,00

0,00

0,00

3.221.124,67

0,00

3.221.124,67

0,31

3.221.124,67

0,28

14.088.003,93

92.423.276,37

106.495.230,17

100,00

1.049.945.741,85

5.616.000,00

1.055.561.741,85

100,00

1.162.056.972,02

100,00

1,21

7,95

9,17

90,35

0,48

90,84

832.0 tot 832.7 + 852.1 %

(*) Vanaf 01/01/2007 werden de investeringstoelagen voor de zorginstellingen overgeheveld naar VIPA, behalve voor de "aanvullende" investeringstoelagen in het kader van de subsidies van de Nationale Loterij. (**) waarvan 2.618.925,08 euro voor PGB-experimenten Deze tabel geeft een overzicht van de statutaire uitgaven in 2010, opgedeeld naar de diverse statutaire materies.

100,00


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Jaarverslag_VAPH_financien_2010.pdf by Vlaanderen-be - Issuu