Financieel Verslag
2008
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Evolutie inzake kosten voor onderzoeken (boekjaar 2007/2008) - IN EUR ONDERZOEKEN
2007
2008
0,00
0,00
4.200.890,19
4.933.870,05
248.799,73
381.206,69
441,22
964,40
4.450.131,14
5.316.041,14
12,41
112,61
4.450.143,55
5.316.153,75
Multidisciplinaire onderzoeken gewone MDV (oude reglementering) gewone MDV (nieuwe reglementering) MDV inschaling PAB Onderzoeken i.o.v. PEC Algemeen totaal onderzoeken Verplaatsings- en verblijfkosten Algemeen totaal (incl. verpl. en verblijf)
Deze tabel geeft de evolutie weer van de kosten voor onderzoeken in 2008 t.o.v. 2007. In 2008 is een duidelijke stijging van de kosten merkbaar.
Details van de uitgaven inzake schoolopleiding BOEKJAAR 2008 (*) - in EUR RECHTSTREEKSE UITGAVEN
Schoolopleiding
‘SCHOOLOPL. (EXCL. SOC. OMK.) Reiskosten
474.355,5
SOCIALE OMKADERING Spec. verplaatsings.- en verblijfkosten
19.774,05
ALGEMEEN TOTAAL
494.129,55
(*) De items mbt beroepsopleiding, behalve schoolopleiding, werden ingevolge BBB vanaf 1 april 2006 overgedragen naar de VDAB.
Deze tabel geeft de details van de uitgaven voor schoolopleiding in 2008.
1
Samenvatting van het bedrag tegemoetkomingen inzake sociale hulp, voorzien in de beslissing houdende vaststelling van het Integratieproces Boekjaar 2008 1. KOSTEN VOOR ONDERZOEKEN
0,00
Verplaatsings- en verblijfkosten
0,00
2. SCHOOLOPLEIDING
19.774,05
Spec. verplaatsings.- en verblijfkosten 3. INDIVIDUELE MATERIELE BIJSTAND
19.774,05 (BVR 31.07.92 + BVR 13.07.01)
Aanpassing woning
9.789.876,47
Mobiliteit
5.119.461,84
Communicatie
4.430.369,14
Speciale bedden
1.203.062,62
Anti-decubitus Lifters
720.825,08 2.042.613,00
Toilet-wc stoelen
142.091,18
Douchestoelen
320.153,34
Incontinentiemateriaal Hard- en software Relaxzetel Pedagogische begeleiding
3.956.650,28 10.254,88 9.911,06 64.835,24
Aangepaste stoel/tafel
292.546,95
Hulpmiddelen dagelijks leven
364.021,38
Doventolken BBC Andere (gerechtelijke intresten,….) 4. PAB Personeelskosten Werkingskosten
0,00 1.283.910,45 703,34 42.914.358,53 40.696.286,24 2.110.572,29
Verkennend gesprek zorgconsulenten
26.400,00
aansluitingsbijdrage budgethoudersvereniging
81.100,00
gerechtelijke interesten 5. ANDERE VORMEN VAN SOCIALE HULP
0,00 316.768,64
Afloop oude reglementering
0,00
Beloningen
0,00
Reiskosten in het raam van beroepsprocedure
0,00
Ten laste nemen van assignatiekosten
0,00
Recuperaties van toestellen
0,00
Uitkering budgethoudersverenigingen
164.218,64
Ledenbijdrage PAB budgethouders
152.550,00
Gadgets ALGEMEEN TOTAAL SOCIALE HULP
2
29.751.286,25
0,00 73.002.187,47
In deze tabel wordt een verdere detaillering gegeven van het bedrag van de tegemoetkomingen sociale hulp (o.a. voor individuele materiële hulp en het persoonlijke-assistentiebudget) boekjaar 2008.
DETAIL VAN DE UITGAVEN INZAKE DE SECTOR ‘ZORG’ Boekjaar 2008 (IN EUR) Werking Zorg Residentiële sector Internaten
218.065.386,23
Semi-internaten
74.683.222,09
Observatiecentrum
18.810.599,82
Tehuis niet-werkenden
432.621.785,73
Nursing
10.228.330,99
Tehuis werkenden
31.160.588,13
Kortverblijf
7.184.480,74
Plaatsing Gezin
9.439.269,71
Dagcentra
84.015.410,65
Buitenland
1.566.349,68
Anderstalige gebieden Residentiële Sector - Diverse toelagen TOTAAL RESIDENTIELE SECTOR
0,00 4.504.590,67 892.280.014,44
Ambulante sector Thuisbegeleiding
16.403.307,06
Begeleid wonen
23.584.773,68
Zelfstandig wonen
11.249.616,68
Beschermd wonen
17.048.819,37
CAB Geïntegreerd Wonen (GIW)
1.156.713,55
Ambulante Sector - Diverse toelagen
790.563,48
Steunpunt voor Kennisbeheer en Netwerking (SEN) (*)
637.359,00
Centrale Registratie van Zorgvragen (CRZ) (*)
508.906,28
Vlaams Platform van verenigingen van PmH (VGPH-Z) (*)
616.764,75
Vrijetijdszorg (**) Vereniging van verwijzende instanties (***) TOTAAL AMBULANTE SECTOR ALGEMEEN TOTAAL ZORG (*) Deze materies werden in 2007 van de semi- en niet-reglementeerde toelagen naar het luik ambulante begeleiding overgeheveld. (**) Deze materie werd in 2008 van de semi- en niet-reglementeerde toelagen naar het luik ambulante begeleiding overgeheveld. (***) In 2008 werd er voor het eerst uitbetaald voor deze materie.
3
183.832,15
1.022.120,12 255.000,00 73.457.776,12 965.737.790,56
TOELAGEN - UITBETAALDE TOELAGEN - ALLE INSTELLINGEN SAMEN - EVOLUTIE 2006-2008 - (in EUR) Aard der uitgaven
2006 (VFSIPH+VAPH)
2007
2008
1. Onderhoudstoelagen Centra revalidatie
2.788.433,56
2.924.873,38
2.993.997,99
SUBTOTAAL
2.788.433,56
2.924.873,38
2.993.997,99
796.872.933,29
835.775.927,28
892.280.014,44
57.414.117,35
65.603.912,97
73.457.776,12
854.287.050,64
901.379.840,25
965.737.790,56
Centra revalidatie (incl. nationale loterij)
1.923.782,63
258.970,39
0,00
SUBTOTAAL
1.923.782,63
258.970,39
0,00
21.581.160,90
3.312.647,76
3.824.507,97
7.440,00
0,00
0,00
21.588.600,90
3.312.647,76
3.824.507,97
880.587.867,73
907.876.331,78
972.556.296,52
2. Werkingstoelagen ‘zorg’ Residentiële sector Ambulante sector (incl. SEN, CRZ, VGPH-Z,VTZ,VVI) (**)
SUBTOTAAL 3. Investeringstoelagen (*)
4. Investeringstoelagen ‘zorg’ (*) Residentiële sector (incl. inrichtende machten + nat. loterij) Ambulante sector (incl. nationale loterij)
SUBTOTAAL
GLOBAAL BEDRAG DER TOELAGEN
(*) Vanaf 01/01/2007 werden de investeringstoelagen voor de zorginstellingen overgeheveld naar VIPA, behalve voor de “aanvullende” investeringstoelagen in het kader van de subsidies van de Nationale Loterij. (**) Deze materies werden in 2007 (SEN, CRZ, VGPH-Z) en in 2008 (VTZ) van de “semi- en niet-reglementeerde toelagen” naar het luik ambulante begeleiding overgeheveld. In 2008 werd er voor het eerst uitbetaald aan de Vereniging van verwijzende instanties (VVI).
Deze tabel geeft de evolutie weer van de uitbetaalde toelagen aan de zorginstellingen tussen 2006 en 2008. We merken een duidelijk stijgende trend in de uitgaven.
4
OVERZICHT VAN DE STATUTAIRE UITGAVEN - VERGELIJKING 2007-2008 - (in EUR) Boekjaar 2007
Rechtstreekse uitgaven ten voordele van personen met een handicap
Toelagen aan inst. (onderhouds-, werkings- en aanvullende investeringstoelagen nat. loterij) (**)
TOTALEN
%
Kosten voor onderzoeken
4.450.143,55
0,00
4.450.143,55
0,42
Onderzoeken COS
2.478.944,02
0,00
2.478.944,02
0,23
0,00
0,00
0,00
0,00
17.234,41
0,00
17.234,41
0,00
3.183.843,77
3.183.843,77
0,30
448.022,57
0,00
448.022,57
0,04
Beroepsopleiding (*)
0,00
0,00
0,00
0,00
Tewerkstelling (*)
0,00
0,00
0,00
0,00
64.158.664,12
0,00
64.158.664,12
6,04
IMB ( BVR 31.07.92 + BVR 13.07.01 )
27.524.280,10
0,00
27.524.280,10
2,59
PAB
36.352.734,02
0,00
36.352.734,02
3,42
281.650,00
0,00
281.650,00
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
Beroepsoriëntering (*) Expertverslagen Functionele revalidatie Schoolopleiding
Sociale omkadering:
Budgethouders PAB (***) Assignatiekosten Tegemoetk. aan de zorginstellingen:
0,00
ambulante sector (incl.CAB, SEN, CRZ, VGPH-Z) (***)
0,00
65.603.912,97
65.603.912,97
6,18
residentiële sector (incl. inrichtende machten)
0,00
839.088.575,04
839.088.575,04
79,01
3.320.832,52
0,31 92,54
Gereglementeerde en niet-gereglementeerde toelagen Totaal
3.320.832,52 74.873.841,19
907.876.331,78
982.750.172,97
%
7,62
92,38
100,00
Inkomstenoverdracht aan de V.D.A.B. (*)
0,00
0,00
0,00
74.873.841,19
907.876.331,78
982.750.172,97
Rechtstreekse uitgaven ten voordele van personen met een handicap
Toelagen aan inst. (onderhouds-, werkings- en aanvullende investeringstoelagen nat. loterij) (**)
TOTAAL
%
Kosten voor onderzoeken
5.316.153,75
0,00
5.316.153,75
0,50
Onderzoeken COS
2.579.210,97
0,00
2.579.210,97
0,24
27.945,13
0,00
27.945,13
0,00
2.993.997,99
2.993.997,99
0,28
494.129,50
0,00
494.129,50
0,05
72.982..413,42
0,00
72.982..413,42
6,87
IMB ( BVR 31.07.92 + BVR 13.07.01 )w
29.751.286,25
0,00
29.751.286,25
2,80
PAB
42.914.358,53
0,00
42.914.358,53
4,04
316.768,64
0,00
316.768,64
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
ALGEMEEN TOTAAL (assignatiekosten inbegrepen)
Boekjaar 2008
Expertverslagen Functionele revalidatie Schoolopleiding Sociale omkadering :
Budgethouders PAB (***) Assignatiekosten Tegemoetk. aan de zorginstellingen:
0,00
ambulante sector (incl. CAB, SEN, CRZ, VGPH-Z ,VTZ,VVI) (***)
0,00
73.457.776,12
73.457.776,12
6,92
residentiële sector (incl. inrichtende machten)
0,00
896.104.522,41
896.104.522,41
84,38
7.983.808,49
0,75 100,00
Gereglementeerde en niet- gereglementeerde toelagen Totaal % ALGEMEEN TOTAAL (assignatiekosten inbegrepen) (*) (**) (***)
7.983.808,49 89.383.661,26
972.556.296,52
1.061.939.957,78
8,42
91,58
100,00
89.383.661,26
972.556.296,52
1.061.939.957,78
Materies vanaf 01/04/06 overgedragen in het kader van BBB: Naar de VDAB: Beroepsoriëntering, Beroepsopleiding, Terugbetalingen aan de VDAB van de opleidingskosten voor PmH, Open tewerkstelling + ATB en de niet-geregl. toelagen in casu ESF-projecten ‘professionele integratie’. Naar het VSAWSE: Beschutte tewerkstelling en de semi geregl. toelagen in casu ‘managementondersteuning beschermde werkplaatsen’ (PILAR). Vanaf 01/01/2007 werden de investeringstoelagen voor de zorginstellingen overgeheveld naar VIPA, behalve voor de “aanvullende” investeringstoelagen in het kader van de subsidies van de Nationale Loterij. Deze materies werden in 2007 van de “semi- en niet-reglementeerde toelagen” respectievelijk naar de sociale omkadering (Budgethouders PAB) en het luik ambulante begeleiding (SEN,CRZ, VGPH-Z) overgeheveld. In 2008 werd de materie VTZ eveneens naar het luik ambulante begeleiding overgeheveld. In 2008 werd voor het eerst betaald aan de Vereniging van verwijzende instanties (VVI).
De statutaire uitgaven in 2007 en 2008 worden met elkaar vergeleken. We merken een stijging van de statutaire uitgaven in 2008 t.o.v. 2007
OVERZICHT INZAKE DE TEGEMOETKOMINGEN AAN PERSONEN MET EEN HANDICAP, INSTELLINGEN EN BEDRIJVEN, PER VOORZIENING (in EUR) VOOR 2008 AAN GEZINNEN GELDELIJKE UITK. (EC 34.31)
AAN GEZINNEN UITK. IN NATURA (EC 34.32)
AAN INSTELLINGEN (EC 33 + EC 52.1 + EC 63) (*)
AAN BEDRIJVEN
Multidisciplinaire onderzoeken
0,00
5.315.076,74
0,00
0,00
Bijkomende onderzoeken i.o.v. PEC
0,00
964,40
0,00
0,00
Expertverslagen
0,00
27.945,13
0,00
0,00
112,61
0,00
0,00
0,00
0,00
2.579.210,97
0,00
0,00
112,61
7.923.197,24
0,00
0,00
Onderhoudstoelagen
0,00
2.993.997,99
0,00
0,00
Aanvullende invest.toel. (nat. loterij) (*)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.993.997,99
0,00
0,00
Leerboeken en didactisch materiaal
0,00
0,00
0,00
0,00
Overige leveringen en kosten
0,00
0,00
0,00
0,00
19.774,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
474.355,50
0,00
0,00
0,00
494.129,50
0,00
0,00
0,00
tegemoetkomingen (incl. SEN, CRZ, VGPH-Z,VTZ,VVI) (**)
0,00
71.255.913,94
2.201.862,18
0,00
investeringstoelagen
0,00
0,00
0,00
0,00
tegemoetkomingen
0,00
892.280.014,44
0,00
0,00
Aanvullende invest.toel. (nat. loterij) (*)
0,00
0,00
3.824.507,97
0,00
0,00
963.535.928,38
6.026.370,15
0,00
IMB
29.751.286,25
0,00
0,00
0,00
PAB
42.914.358,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
316.768,64
0,00
72.665.644,78
0,00
316.768,64
0,00
0,00
204.386,19
7.779.422,30
0,00
204.386,19
7.779.422,30
73.159.886,89
974.657.509,80
6,89
91,78
(ESR - CODE = EC)
TOTAAL
%
7.923.309,85
0,75
2.993.997,99
0,28
494.129,50
0,05
969.562.298,53
91,30
72.982.413,42
6,87
0,00
7.983.808,49
0,75
14.122.561,09
0,00
1.061.939.957,78
100,00
1,33
0,00
100,00
(EC 32)
KOSTEN VOOR ONDERZOEKEN
Reis- en verblijfkosten Onderzoeken COS
FUNCTIONELE REVALIDATIE
SCHOOLOPLEIDING
Speciale verplaatsings- en verblijfskosten Kosten in het buitenland Verplaatsingskosten
TEGEMOETK. AAN DE ZORGINSTELLINGEN Ambulante voorzieningen:
Residentiêle sector:
SOCIALE OMKADERING
Budgethouders (**)
GEREGLEMENTEERDE EN NIETGEREGLEMENTEERDE TOELAGEN (**)
ALGEMEEN TOTAAL % (*) (**)
6
0,00
(*) Vanaf 01/01/2007 werden de investeringstoelagen (EC-code 52.1) voor de zorginstellingen overgeheveld naar VIPA, behalve voor de “aanvullende” investeringstoelagen in het kader van de subsidies van de Natio nale Loterij. Deze materies werden in 2007 van de “semi- en niet-reglementeerde toelagen” respectievelijk naar de sociale omkadering (Budgethouders PAB) en het luik ambulante begeleiding (SEN, CRZ, VGPH-Z) overgeheveld. In 2008 werd de materie VTZ eveneens naar het luik ambulante voorzieningen overgeheveld. In 2008 werd voor het eerst betaald aan de Vereniging van verwijzende instanties (VVI).
Deze tabel geeft een overzicht van de statutaire uitgaven 2008, opgesplitst naar betalingen aan personen met een handicap, instellingen of bedrijven.
STATUTAIRE UITGAVEN 2008 DECREET dd. 07.05.2004 Art. 6.2°
Benaming
I.
II.
Wetgeving
Budgetaire Art.
KOSTEN VOOR ONDERZOEKEN
Art. 63
Prestaties
Sociale Hulp
Sub-totaal Individuele
%
Onderhoud Werking Zorg
Aanvullende Investeringstoelagen (incl. nat. loterij) 852.1 (*)”
Sub-totaal Collectieve
%
ALGEMEEN TOTAAL
%
7.895.364,72
0,00
7.895.364,72
8,83
0,00
0,00
0,00
0,00
7.895.364,72
0,74
a) Gewone onderzoeken
BVR 24.07.1991 - BVR 13.07.2001 BVR 19.07.2002 - BVR 19.07.2007 BVR 18.07.2008 - BVR 17.10.2008
832.01
5.316.153,75
0,00
5.316.153,75
5,95
0,00
0,00
0,00
0,00
5.316.153,75
0,50
b) Onderzoeken COS
BVR 16.06.1998 - BVR 15.07.2002
832.03
2.579.210,97
0,00
2.579.210,97
2,89
0,00
0,00
0,00
0,00
2.579.210,97
0,24
0,00
27.945,13
0,03
0,00
0,00
0,00
27.945,13
0,00
27.945,13
0,03
0,00
0,00
0,00
27.945,13
0,00
EXPERTEN Expertverslagen
27.945,13 KB 24.06.1998 - BVR 13.07.2001 BVR 19.07.2007
832.04
27.945,13 474.355,50
19.774,00
494.129,50
0,55
0,00
0,00
0,00
0,00
494.129,50
0,05
BVR 20.07.1994
832.21
474.355,50
19.774,00
494.129,50
0,55
0,00
0,00
0,00
0,00
494.129,50
0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
965.737.790,56
3.824.507,97
969.562.298,53
99,69
969.562.298,53
91,30 84,38
III. OPLEIDING Schoolopleiding IV. TEGEMOETK. AAN DE ZORG INST. a) Residentiële sector (incl. inricht. machten)
b) Ambulante sector (incl. SEN, CRZ, VGPH-Z, VTZ, VVI) (**)”
V. Gereglementeerde en niet-gereglementeerde toelagen (**)
a) Individuele materiële bijstand
b) PAB
c) Budgethouders (**)
0,00
0,00
KB 30.03.1973 - BVR 23.12.1987 BVR 19.07.2002 - BVR 12.12.2008 BVR 10.07.2008
832.5
0,00
0,00
0,00
0,00
892.280.014,44
3.824.507,97
896.104.522,41
92,14
896.104.522,41
BVR 17.12.1996 - BVR 13.07.2001 BVR 31.07.1990 - BVR 18.12.1998 BVR 20.07.1994 - BVR 03.05.2002 BVR 19.07.2002 - BVR 10.10.2003 BVR 22.07.2005 - BVR 15.12.2006 BVR 14.12.2007 - BVR 08.12.2008
832.6
0,00
0,00
0,00
0,00
73.457.776,12
0,00
73.457.776,12
7,55
73.457.776,12
BVR 08.06.1999 - BVR 19.01.1999 BVR 18.12.1998 - BVR 26.04.1995 BVR 10.11.1998 - BVR 06.10.1998 BVR 04.05.1999 - BVR 17.07.2000 BVR 08.12.2000 - BVR 10.07.2001 BVR 03.05.2002 - BVR 08.11.2002 BVR 13.12.2002 - BVR 10.07.2003 BVR 24.10.2003 - BVR 28.05.2004 BVR 17.03.2006 - BVR 19.07.2007
832.7
7.983.808,49
0,00
7.983.808,49
8,93
0,00
0,00
0,00
0,00
7.983.808,49
0,75
0,00
72.982.413,42
72.982.413,42
81,65
0,00
0,00
0,00
0,00
72.982.413,42
6,87
VI. SOCIALE OMKADERING
6,92
BVR 31.07.1992 - BVR 20.07.1994 BVR 13.07.2001 - BVR 19.07.2002 BVR 14.05.2004 - BVR 27.01.2006 MB 13.07.2006
832.41
0,00
29.751.286,25
29.751.286,25
33,28
0,00
0,00
0,00
0,00
29.751.286,25
2,80
BVR 15.12.2000 - BVR 19.07.2002 BVR 14.05.2004 - MB 17.06.2005 MB 21.06.2006 - BVR 17.11.2006 BVR 26.06.2007 - BVR 19.07.2007 BVR 08.09.2008
832.42
0,00
42.914.358,53
42.914.358,53
48,01
0,00
0,00
0,00
0,00
42.914.358,53
4,04
BVR 19.07.2007
832.47
0,00
316.768,64
316.768,64
0,35
0,00
0,00
0,00
0,00
316.768,64
0,03
832.1
0,00
0,00
0,00
0,00
2.993.997,99
0,00
2.993.997,99
0,31
2.993.997,99
0,28
16.381.473,84
73.002.187,42
89.383.661,26
100,00
968.731.788,55
3.824.507,97
972.556.296,52
100,00
1.061.939.957,78
100,00
1,54
6,87
8,42
91,22
0,36
91,58
VII. CENTRA VOOR FUNCTIONELE REVALIDATIE
BVR 19.01.2001
ALGEMEEN TOTAAL
832.0 tot 832.7+ 852.1”
%
Art. 6.1°
100,00
(*) Vanaf 01/01/2007 werden de investeringstoelagen voor de zorginstellingen overgeheveld naar VIPA, behalve voor de “aanvullende” investeringstoelagen in het kader van de subsidies van de Nationale Loterij. (**) Deze materies werden in 2007 van de “semi- en niet-reglementeerde toelagen”respectievelijk naar de sociale omkadering (Budgethouders PAB) en het luik ambulante begeleiding (SEN, CRZ, VGPH-Z) overgeheveld. In 2008 werd de materie VTZ eveneens naar het luik ambulante voorzieningen overgeheveld. In 2008 werd voor het eerst betaald aan de Vereniging van verwijzende instanties (VVI).
OVERZICHT VAN DE GERAAMDE EN GEREALISEERDE ONTVANGSTEN IN 2008 - (in EUR)
Dotaties (toelagen Vl. Gemeenschap)
Aanpassingsblad 2008
Realisaties 2008
Uitvoering % BB 2008
%
%
%
97,4
99,88
1.064.981.882,00
96,8
1.063.690.982,00
100,0 Basisdotatie
994.811.594,00
994.811.594,00
93,5
100,00
Indexprovisie
34.186.960,00
34.186.960,00
3,2
100,00
Vlaams Social Profit akkoord
13.977.428,00
13.977.428,00
1,3
100,00
Aanv. dotatie (weerhouden nieuw beleid)
11.500.000,00
11.500.000,00
1,1
100,00
Dotatie subsidies Nationale Loterij
9.215.000,00
9.215.000,00
0,9
100,00
Opbrengsten uit beleggingen (a)
1.290.900,00
0,00
0,0
0,0
2.159.167,50
0,2
103,03
Andere inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gem.
2.095.686,00
0,2
100,0 Tussenkomsten loonsubsidies (eigen personeel/voorzieningen)
2.095.686,00
2.159.167,50
100,0
103,03
Diverse ontvangsten
22.631.133,00
2,1
16.169.457,35
1,5
71,45
Overgedragen saldi voorgaande jaren
10.688.965,00
1,0
10.159.445,92
0,9
95,05
Overgedragen budgettair overschot Opname reserve aankopen gebouwen TOTAAL
9.971.900,00
9.971.899,95
100,00
717.065,00 (b)
187.545,97 (c)
0,00
1.100.397.666,00
100,0
1.092.179.052,77
100,0
(a) vanaf 2004 worden de CFO-intresten beschouwd als werkingstoelagen van de Vlaamse gemeenschap (op vraag van de Minister van begroting) (b) saldo op 1/1/2008 geraamd als beweging (c) gerealiseerde beweging in de loop van 2008
Eind 2008 bedroeg het totaal van de geboekte ontvangsten van het VAPH 1.092,179 miljoen euro. In het aanpassingsblad tot de begroting 2008 werden de begrote ontvangsten (1.100,398 miljoen euro) voor 99,25 procent gerealiseerd.
VERGELIJKING VAN DE INKOMSTEN IN 2007 EN 2008 - (in EUR) 2007
2008
Wijziging (+/-) %”
980.308.176,00
1.063.690.982,00
8,51%
2.137.585,04
2.159.167,50
1,01%
23.158.944,03
16.169.457,35
-30,18%
1.005.604.705,07
1.082.019.606,85
7,60%
10.980.691,99
10.159.445,92
-7,48%
10.830.821,46
9.971.899,95
-7,93%
Opname reserve aankopen gebouwen (**)
149.870,53
187.545,97
25,14%
TOTAAL (incl. saldi voorgaande jaren)
1.016.585.397,06
1.092.179.052,77
7,44%
Dotaties (Werkingstoelagen Vlaamse Gemeenschap) Andere inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gem. (*) Diverse ontvangsten TOTAAL (excl. saldi voorgaande jaren) Overgedragen saldi voorgaande jaren Overgedragen budgettair overschot
(*) bevat vanaf 2007 ook de loonsubsidies voor het eigen personeel (startbaners en gesco’s) (**) vanaf 2000 wordt enkel de beweging opgenomen
8
In deze tabel worden de budgettaire ontvangsten van 2007 en 2008 met elkaar vergeleken. De totale budgettaire ontvangsten stegen in 2008 met 7,44 procent t.o.v. 2007. De werkingsdotaties van de Vlaamse gemeenschap vormen de grootste ontvangstenpost.
99,25
OVERZICHT VAN DE GERAAMDE EN GEREALISEERDE UITGAVEN IN 2008 - (in EUR)
Statutaire uitgaven
Aanpassingsblad 2008
Realisaties 2008
Uitvoering % BB 2008
%
%
%
97,6
99,27
1.069.761.119,00
97,2
1.061.939.957,78
100,0 Kosten ten behoeve van het integratieproces
8.723.610,00
7.923.309,85
0,7
90,83
Revalidatie
3.072.208,00
2.993.997,99
0,3
97,45
496.643,00
494.129,50
0,0
99,49
(76.100.082,00)
(72.982.413,42)
(6,9)
(95,90)
Individuele Materiële Bijstand (IMB)
30.534.049,00
29.751.286,25
2,8
97,44
Persoonlijke-Assistentiebudget (PAB)
45.566.033,00
43.231.127,17
4,1
94,88
Residentiële sector
892.284.777,00
892.280.014,44
84,0
100,00
Ambulante sector:
(73.577.949,00)
(73.457.776,12)
(6,9)
(99,84)
Ambulante voorzieningen
70.239.563,00
70.233.793,82
6,6
99,99
Ambulante begeleidingen
3.338.386,00
3.223.982,30
0,3
96,57
Diverse gereglementeerde en niet gereglementeerde toelagen
9.479.850,00
7.983.808,49
0,8
84,22
Aanvullende investeringstoelagen (Subsidies Nationale Loterij)
4.026.000,00
3.824.507,97
0,4
95,00
Over te dragen overschot van het boekjaar (a)
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
26.122.989,91
2,4
85,27
Schoolopleiding Sociale Omkadering:
Functionele uitgaven
30.636.547,00
2,8
100,0 Personeelsuitgaven
16.817.342,00
15.568.772,60
59,6
92,58
Uitgaven werkingskosten en diversen
13.257.440,00
10.554.217,31
40,4
79,61
561.765,00
0,00
0,0
0,00
1.088.062.947,69
100,0
98,88
Aankoop gebouwen TOTAAL
1.100.397.666,00
100,0
(a) gereserveerd krediet uit de winstdeelname Nationale Loterij 2008
Eind 2008 bedroeg het totaal van de geboekte uitgaven van het VAPH 1.088,063 miljoen euro. In het aanpassingsblad tot de begroting 2008 werden de begrote uitgaven (1.100,398 miljoen euro) voor 98,88 procent gerealiseerd.
VERGELIJKING VAN DE UITGAVEN IN 2007 EN 2008 - (in EUR) 2007
2008
Wijziging (+/-) %
Statutaire uitgaven
982.750.172,97
1.061.939.957,78
8,06%
Functionele uitgaven
23.863.324,14
26.122.989,91
9,47%
(aankoop gebouwen)
(0,00)
(0,00)
(0,00)
(23.863.324,14)
(26.122.989,91)
(9,47%)
1.006.613.497,11
1.088.062.947,69
8,09%
(andere werkingskosten) TOTAAL
9
In deze tabel worden de budgettaire uitgaven van 2007 en 2008 met elkaar vergeleken. De totale budgettaire uitgaven stegen in 2008 met 8,09 procent t.o.v. 2007.