200
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
FINANCIEEL JAARVERSLAG VAPH
Financieel Jaarverslag
1
FINANCIEEL JAARVERSLAG VAPH
2
Verantwoordelijke uitgever: Laurent Bursens Sterrenkundelaan 30 1210 Brussel Coördinatie: Communicatiedienst VAPH Redactie: Communicatiedienst VAPH Concept en vormgeving: Toon Van Wambeke (www.bullseyegraphics.be)
Fotografie: Christophe Van Der Eecken Uitgave: september 2010
Aanpassingsblad 2009
Realisaties 2009
Uitvoering % BB 2009
% Dotaties (toelagen Vl.gemeenschap)
1.130.952.711,00
97,0
1.130.952.205,80
%
%
97,3
100,00
100,0 - Basisdotatie
1.059.476.681,00
1.059.476.244,61
93,7
100,00
- Indexprovisie
42.889.000,00
42.889.000,00
3,8
100,00
- Vlaams Social Profit akkoord
18.840.847,00
18.841.278,90
1,7
100,00
6.051.000,00
6.051.000,00
0,5
100,00
- Dotatie subsidies Nationale Loterij - Opbrengsten uit beleggingen (a)
3.695.183,00
Andere inkomensoverdrachten van de Vlaamse gem.
2.187.255,00
0,2
3.694.682,29
0,3
99,99
2.203.351,46
0,2
100,74
100,0 2.203.351,46
100,0
100,74
27.685.710,00
2.187.255,00 2,4
24.680.409,71
2,1
89,14
Overgedragen saldi voorgaande jaren
4.645.625,00
0,4
4.249.104,28
0,4
- Overgedragen budgettair overschot
4.116.105,00
4.116.105,08
100,00
529.520,00 (b)
132.999,20 (c)
0,00
-Tussenkomsten loonsubsidies (eigen personeel/voorzieningen) Diverse ontvangsten
- Opname reserve aankopen/uitrusting gebouwen TOTAAL
1.165.471.301,00
100,0
1.162.085.071,25
91,46
100,0
99,71
(a) vanaf 2004 worden de CFO-intresten beschouwd als werkingstoelagen van de Vlaamse gemeenschap (op vraag van de Minister van begroting) (b) saldo op 1/1/2009 geraamd als beweging (c) gerealiseerde beweging in de loop van 2009 Eind 2009 bedroeg het totaal van de geboekte ontvangsten van het VAPH 1.162,085 miljoen euro. In het aanpassingsblad tot de begroting 2009 werden de begrote ontvangsten (1.165,471 miljoen euro) voor 99,71 procent gerealiseerd.
2
VERGELIJKING VAN DE INKOMSTEN IN 2008 EN 2009 ( in EUR )
2008
2009
Wijziging (+/-) %
1.063.690.982,00
1.130.952.205,80
6,32%
2.159.167,50
2.203.351,46
2,05%
16.169.457,35
24.680.409,71
52,64%
TOTAAL (excl. saldi voorgaande jaren)
1.082.019.606,85
1.157.835.966,97
7,01%
Overgedragen saldi voorgaande jaren
10.159.445,92
4.249.104,28
-58,18%
9.971.899,95
4.116.105,08
-58,72%
187.545,97
132.999,20
-29,08%
1.092.179.052,77
1.162.085.071,25
6,40%
Dotaties (Werkingstoelagen Vlaamse gemeenschap) Andere inkomensoverdrachten van de Vl. gemeenschap (a) Diverse ontvangsten
- Overgedragen budgettair overschot - Opname reserve aankopen/uitrusting gebouwen (b) TOTAAL (incl. saldi voorgaande jaren)
(a) bevat vanaf 2007 ook de loonsubsidies voor het eigen personeel (startbaners en gesco’s) (b) vanaf 2000 wordt enkel de beweging opgenomen In deze tabel worden de budgettaire ontvangsten van 2008 en 2009 met elkaar vergeleken. De totale budgettaire ontvangsten stegen in 2009 met 6,40 procent t.o.v. 2008. De werkingsdotaties van de Vlaamse gemeenschap vormen de grootste ontvangstenpost.
FINANCIEEL JAARVERSLAG VAPH
1
OVERZICHT VAN DE GERAAMDE EN GEREALISEERDE ONTVANGSTEN IN 2009 ( in EUR )
3
FINANCIEEL JAARVERSLAG VAPH
4
3
OVERZICHT VAN DE GERAAMDE EN GEREALISEERDE UITGAVEN IN 2009 (IN EUR) Aanpassingsblad 2009
Realisaties 2009
Uitvoering % BB 2009
% Statutaire uitgaven
1.135.043.907,00
97,4
1.130.966.632,02
%
%
97,6
99,64
100,0 Kosten ten behoeve van het integratieproces
9.198.980,00
7.949.058,81
0,7
86,41
Revalidatie
3.168.325,00
3.147.510,54
0,3
99,34
Schoolopleiding Sociale Omkadering Individuele Materiële Bijstand (IMB) Persoonlijke-assistentiebudget (PAB)
543.585,00
542.680,55
0,0
99,83
(86.122.757,00)
(85.700.738,71)
(6,9)
(99,51)
30.752.921,00
30.750.716,73
2,7
99,99
55.369.836,00
54.950.021,98
4,9
99,24
Residentiële sector
941.775.300,00
941.775.289,21
83,3
100,00
Ambulante sector
(79.641.442,00)
(79.558.047,36)
(6,9)
(99,90)
Ambulante voorzieningen
76.127.016,00
76.084.938,26
6,7
99,94
Ambulante begeleidingen
3.514.426,00
3.473.109,10
0,3
98,82
Diverse semi- en niet-gereglementeerde toelagen
8.542.518,00
6.242.306,84
0,6
73,07
Aanvullende investeringstoelagen (Subsidies Nat. Loterij)
6.051.000,00
6.051.000,00
0,5
100,00
27.380.494,35
2,4
89,99
Functionele uitgaven
30.427.394,00
2,6
Personeelsuitgaven
17.704.747,00
17.048.433,37
62,3
96,29
Uitgaven werkingskosten en diversen
12.193.127,00
10.199.061,78
37,2
83,65
529.520,00
132.999,20
0,5
25,12
100,0
99,39
100,0
Aankoop/Uitrusting gebouwen
(a) TOTAAL
1.165.471.301,00
100,0
1.158.347.126,37
(a) enkel uitrusting gebouwen Eind 2009 bedroeg het totaal van de geboekte uitgaven van het VAPH 1.158,347 miljoen euro. In het aanpassingsblad tot de begroting 2009 werden de begrote uitgaven (1.165,471 miljoen euro) voor 99,39 procent gerealiseerd.
4
VERGELIJKING VAN DE UITGAVEN IN 2008 EN 2009 (IN EUR)
Statutaire uitgaven Functionele uitgaven (aankoop gebouwen) (andere werkingskosten) TOTAAL
2008
2009
1.061.939.957,78
1.130.966.632,02
6,50%
26.122.989,91
27.380.494,35
4,81%
(0,00)
(0,00)
(0,0)
(26.122.989,91)
(27.380.494,35)
(4,81%)
1.088.062.947,69
1.158.347.126,37
6,46%
In deze tabel worden de budgettaire uitgaven van 2008 en 2009 met elkaar vergeleken. De totale budgettaire uitgaven stegen in 2009 met 6,46 procent t.o.v. 2008.
Wijziging
(+/-) %
ONDERZOEKEN
2008
2009
MDV inschaling IMB en andere
3.090.086,95
2.616.459,44
MDV inschaling PAB
381.206,69
355.362,32
MDV inschaling Zorg
1.843.783,30
1.938.296,84
Onderzoeken i.o.v. PEC
964,40
638,74
Algemeen totaal onderzoeken
5.316.041,34
4.910.757,34
Verplaatsings- en verblijfkosten
112,61
163,77
Algemeen totaal (incl. verpl. en verblijf)
5.316.153,95
4.910.921,11
Multidisciplinaire onderzoeken
Deze tabel geeft de evolutie weer van de kosten voor onderzoeken in 2009 t.o.v. 2008.
6
DETAILS VAN DE UITGAVEN INZAKE SCHOOLOPLEIDING BOEKJAAR 2009 (IN EUR)
RECHTSTREEKSE UITGAVEN
Schoolopleiding
SCHOOLOPLEIDING (exclusief sociale omkadering) - Reiskosten
521.666,25
SOCIALE OMKADERING - Spec. verplaatsings.- en verblijfkosten ALGEMEEN TOTAAL Deze tabel geeft de details van de uitgaven voor schoolopleiding in 2009.
21.014,30 542.680,55
FINANCIEEL JAARVERSLAG VAPH
5
EVOLUTIE INZAKE KOSTEN VOOR ONDERZOEKEN BOEKJAAR 2008 / 2009 ( IN EUR)
5
FINANCIEEL JAARVERSLAG VAPH
6
7
SAMENVATTING VAN HET BEDRAG DER TEGEMOETKOMINGEN INZAKE SOCIALE OMKADERING, VOORZIEN IN DE BESLISSING HOUDENDE VASTSTELLING VAN HET INTEGRATIEPROCES - BOEKJAAR 2009
1. KOSTEN VOOR ONDERZOEKEN
0,00
- Verplaatsings- en verblijfkosten
0,00
2. SCHOOLOPLEIDING
21.014,30
- Spec. verplaatsings.- en verblijfkosten
21.014,30
3. INDIVIDUELE MATERIELE BIJSTAND (BVR 31.07.92 + BVR 13.07.01)
30.750.716,73
- Aanpassing woning
10.433.572,45
- Mobiliteit
5.444.185,47
- Communicatie
4.540.314,97
- Speciale bedden
902.100,50
- Anti-decubitus
650.051,73
- Lifters
2.069.945,59
- Toilet-wc stoelen
128.936,00
- Douchestoelen
356.583,56
- Incontinentiemateriaal
3.992.467,14
- Hard- en software
5.549,51
- Relaxzetel
4.645,27
- Pedagogische begeleiding
97.402,32
- Aangepaste stoel/tafel
249.073,59
- Hulpmiddelen dagelijks leven
465.853,23
- Doventolken - BBC - Andere (gerechtelijke intresten,….)
0,00 1.410.035,40 0,00
4. PAB
54.583.427,22
- Personeelskosten
51.812.439,99
- Werkingskosten
2.651.410,43
- Verkennend gesprek zorgconsulenten
27.076,80
- Aansluitingsbijdrage budgethoudersvereniging
92.500,00
- Gerechtelijke interesten 5. ANDERE VORMEN VAN SOCIALE OMKADERING
0,00 366.594,76
- Afloop oude reglementering
0,00
- Beloningen
0,00
- Reiskosten in het raam van beroepsprocedure
0,00
- Ten laste nemen van assignatiekosten
0,00
- Recuperaties van toestellen
0,00
- Uitkering PAB-budgethoudersverenigingen
170.026,76
- Ledenbijdrage PAB-budgethouders
196.568,00
- Gadgets ALGEMEEN TOTAAL SOCIALE OMKADERING
0,00 85.721.753,01
In deze tabel wordt een verdere detaillering gegeven van het bedrag der tegemoetkomingen sociale omkadering (o.a. voor individuele materiële bijstand en het persoonlijke assistentiebudget) boekjaar 2009.
Werking Zorg RESIDENTIËLE SECTOR
Internaten
228.969.819,34
Semi-internaten
77.959.771,37
Observatiecentrum
19.383.051,27
Tehuis niet-werkenden
469.006.267,59
Nursing
1.525.536,80
Tehuis werkenden
33.051.254,80
Kortverblijf
7.206.460,52
Plaatsing gezin
9.457.129,93
Dagcentra
88.291.240,76
Buitenland
711.157,53
Anderstalige gebieden
0,00
Residentiële sector - diverse toelagen
6.213.599,30
TOTAAL RESIDENTIELE SECTOR
941.775.289,21
AMBULANTE SECTOR
A. Ambulante voorzieningen Thuisbegeleiding
17.349.887,10
Begeleid wonen
24.903.247,65
Zelfstandig wonen
12.286.016,60
Beschermd wonen
18.374.440,95
Geïntegreerd wonen (GIW)
2.195.934,52
Ambulante sector - diverse toelagen
975.411,44 subtotaal
76.084.938,26
B. Ambulante begeleiding CAB
165.153,86
Steunpunt voor Kennisbeheer en Netwerking (SEN)
654.266,00
Centrale Registratie van Zorgvragen (CRZ)
530.568,10
Vlaams Platform van verenigingen van PmH (VGPH-Z)
642.041,25
Vrijetijdszorg
1.181.079,89
Vereniging van verwijzende instanties
300.000,00 subtotaal
TOTAAL AMBULANTE SECTOR
ALGEMEEN TOTAAL ZORG Deze tabel geeft een detail van de uitgaven 2009 voor de sector “Zorg” weer.
3.473.109,10
79.558.047,36
1.021.333.336,57
FINANCIEEL JAARVERSLAG VAPH
8
DETAIL VAN DE UITGAVEN INZAKE DE SECTOR ‘ZORG’ BOEKJAAR 2009 (IN EUR)
7
FINANCIEEL JAARVERSLAG VAPH
8
9
TOELAGEN - UITBETAALDE TOELAGEN - ALLE INSTELLINGEN SAMEN EVOLUTIE 2007-2009 (IN EUR)
Aard der uitgaven
2007
2008
2009
2.924.873,38
2.993.997,99
3.147.510,54
2.924.873,38
2.993.997,99
3.147.510,54
835.775.927,28
892.280.014,44
941.775.289,21
65.603.912,97
73.457.776,12
79.558.047,36
901.379.840,25
965.737.790,56
1.021.333.336,57
258.970,39
0,00
0,00
258.970,39
0,00
0,00
3.312.647,76
3.824.507,97
6.051.000,00
0,00
0,00
0,00
3.312.647,76
3.824.507,97
6.051.000,00
907.876.331,78
972.556.296,52
1.030.531.847,11
1. Onderhoudstoelagen - Centra revalidatie
SUBTOTAAL
2. Werkingstoelagen ‘zorg’ - Residentiële sector - Ambulante sector (incl. SEN, CRZ, VGPH-Z,VTZ,VVI)
SUBTOTAAL
3. Investeringstoelagen (*) - Centra revalidatie (nationale loterij)
SUBTOTAAL
4. Investeringstoelagen ‘zorg’ (*) - Residentiële sector (nationale loterij) - Ambulante sector (nationale loterij)
SUBTOTAAL
GLOBAAL BEDRAG DER TOELAGEN
(*) Vanaf 01/01/2007 werden de investeringstoelagen voor de zorginstellingen overgeheveld naar VIPA, behalve voor de “aanvullende” investeringstoelagen in het kader van de subsidies van de Nationale Loterij. Deze tabel geeft de evolutie weer van de uitbetaalde toelagen aan de Zorg-instellingen tussen 2007 en 2009. Er is een duidelijke stijgende trend in de uitgaven.
FINANCIEEL JAARVERSLAG VAPH
10
OVERZICHT VAN DE STATUTAIRE UITGAVEN - VERGELIJKING 2008-2009 (IN EUR)
BOEKJAAR 2008 Rechtstreekse uitgaven ten voordele van personen met een handicap
Toelagen aan inst. (onderhouds-, werkings- en “aanvullende” investeringstoelagen nat. loterij) (*)
TOTALEN
%
- Kosten voor onderzoeken
5.316.153,75
0,00
5.316.153,75
0,50
- Onderzoeken COS
2.579.210,97
0,00
2.579.210,97
0,24
27.945,13
0,00
27.945,13
0,00
2.993.997,99
2.993.997,99
0,28
- Expertverslagen - Functionele revalidatie - Schoolopleiding
494.129,50
0,00
494.129,50
0,05
72.982.413,42
0,00
72.982.413,42
6,87
IMB ( BVR 31.07.92 + BVR 13.07.01 )
29.751.286,25
0,00
29.751.286,25
2,80
PAB
42.914.358,53
0,00
42.914.358,53
4,04
316.768,64
0,00
316.768,64
0,03
- Sociale omkadering :
Budgethouders PAB - Assignatiekosten
0,00
0,00
0,00
0,00
- Tegemoetk. aan de zorg instellingen.
0,00
969.562.298,53
969.562.298,53
91,30
0,00
73.457.776,12
73.457.776,12
6,92
0,00
896.104.522,41
896.104.522,41
84,38
7.983.808,49
0,75
1.061.939.957,78
100,00
- ambulante sector (incl. CAB, SEN, CRZ, VGPH-Z , VTZ, VVI) - residentiële sector (incl. inrichtende machten) - Semi- en niet-gereglementeerde toelagen (**) Totaal %
7.983.808,49 89.383.661,26
972.556.296,52
8,42
91,58
100,00
89.383.661,26
972.556.296,52
1.061.939.957,78
Rechtstreekse uit-gaven ten voordele van personen met een handicap
Toelagen aan inst. (onderhouds-, werkings- en “aanvullende” investeringstoelagen nat. loterij) (*)
TOTALEN
%
- Kosten voor onderzoeken
4.910.921,11
0,00
4.910.921,11
0,43
- Onderzoeken COS
3.012.968,26
0,00
3.012.968,26
0,27
25.169,44
0,00
25.169,44
0,00
ALGEMEEN TOTAAL (assignatiekosten inbegrepen)
BOEKJAAR 2009
- Expertverslagen - Functionele revalidatie
3.147.510,54
3.147.510,54
0,28
542.680,55
0,00
542.680,55
0,05
85.700.738,71
0,00
85.700.738,71
7,58
IMB ( BVR 31.07.92 + BVR 13.07.01 )
30.750.716,73
0,00
30.750.716,73
2,72
PAB
54.583.427,22
0,00
54.583.427,22
4,83
366.594,76
0,00
366.594,76
0,03
- Schoolopleiding - Sociale omkadering :
Budgethouders PAB - Assignatiekosten
0,00
0,00
0,00
0,00
- Tegemoetk. aan de zorg instellingen.
0,00
1.027.384.336,57
1.027.384.336,57
90,84
0,00
79.558.047,36
79.558.047,36
7,03
0,00
947.826.289,21
947.826.289,21
83,81
6.242.306,84
0,55 100,00
- ambulante sector (incl. CAB, SEN, CRZ, VGPH-Z ,VTZ, VVI) - residentiële sector (incl. inrichtende machten) - Semi- en niet-gereglementeerde toelagen (**) Totaal % ALGEMEEN TOTAAL (assignatiekosten inbegrepen)
6.242.306,84 100.434.784,91
1.030.531.847,11
1.130.966.632,02
8,88
91,12
100,00
100.434.784,91
1.030.531.847,11
1.130.966.632,02
(*) Vanaf 01/01/2007 werden de investeringstoelagen voor de zorginstellingen overgeheveld naar VIPA, behalve voor de “aanvullende” investeringstoelagen in het kader van de subsidies van de Nationale Loterij. (**) waarvan 1.643.555,49 euro voor PGB (experiment). De statutaire uitgaven in 2008 en 2009 worden met elkaar vergeleken. Er is een stijging van de statutaire uitgaven in 2009 t.o.v. 2008 vooral inzake PAB en tegemoetkomingen aan zorg instellingen.
9
FINANCIEEL JAARVERSLAG VAPH
10
11
OVERZICHT INZAKE DE TEGEMOETKOMINGEN AAN PERSONEN MET EEN HANDICAP, INSTELLINGEN EN BEDRIJVEN, PER VOORZIENING (IN EUR) VOOR 2009 AAN GEZINNEN GELDELIJKE UITKERING. (EC 34.31)
AAN GEZINNEN UITKERING IN NATURA (EC 34.32)
AAN INSTELLINGEN (EC 33 + EC 52.1 + EC 63) (*)
AAN BEDRIJVEN (EC 32)
- Multidisciplinaire onderzoeken
0,00
4.910.118,60
0,00
0,00
- Bijkomende onderzoeken i.o.v. PEC
0,00
638,74
0,00
0,00
- Expertverslagen
0,00
25.169,44
0,00
0,00
163,77
0,00
0,00
0,00
0,00
3.012.968,26
0,00
0,00
163,77
7.948.895,04
0,00
0,00
- Onderhoudstoelagen
0,00
3.147.510,54
0,00
0,00
- Aanvullende invest.toel. (nat. loterij) (*)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.147.510,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(ESR - CODE = EC)
TOTAAL
%
KOSTEN VOOR ONDERZOEKEN
- Reis- en verblijfkosten - Onderzoeken COS
7.949.058,81
0,70
3.147.510,54
0,28
542.680,55
0,05
FUNCTIONELE REVALIDATIE
SCHOOLOPLEIDING - Leerboeken en didactisch materiaal - Overige leveringen en kosten
0,00
0,00
0,00
0,00
21.014,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521.666,25
0,00
0,00
0,00
542.680,55
0,00
0,00
0,00
- tegemoetkomingen (incl. CAB, SEN, CRZ, VGPH-Z, VTZ, VVI)
0,00
77.266.018,15
2.292.029,21
0,00
- investeringstoelagen
0,00
0,00
0,00
0,00
- tegemoetkomingen
0,00
941.775.289,21
0,00
0,00
- Aanvullende invest.toel. (nat. loterij) (*)
0,00
0,00
6.051.000,00
0,00
0,00
1.019.041.307,36
8.343.029,21
0,00
- IMB
30.750.716,73
0,00
0,00
0,00
- PAB
54.583.427,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
366.594,76
0,00
- Speciale verplaatsings- en verblijfskosten - Kosten in het buitenland - Verplaatsingskosten
TEGEMOETK. AAN DE ZORG INSTELLINGEN Ambulante voorzieningen:
Residentiële sector:
1.027.384.336,57
90,84
SOCIALE OMKADERING
- Budgethouders
SEMI- EN NIET-GEREGLEMENTEERDE TOELAGEN (**)
ALGEMEEN TOTAAL %
85.334.143,95
0,00
366.594,76
0,00
1.371.025,49
292.832,17
4.578.449,18
0,00
85.700.738,71
7,58
1.371.025,49
292.832,17
4.578.449,18
0,00
6.242.306,84
0,55
87.248.013,76
1.030.430.545,11
7,71
91,11
13.288.073,15
0,00
1.130.966.632,02
1,17
0,00
100,00
Inkomstenoverdrachten aan de V.D.A.B. (*) ALGEMEEN TOTAAL
(*) Vanaf 01/01/2007 werden de
0,00 1.130.966.632,02
investeringstoelagen (EC-code 52.1) voor de zorginstellingen overgeheveld naar VIPA, behalve voor de “aanvullende” investeringstoelagen in het kader van de subsidies van de Nationale Loterij. (**) waarvan 1.643.555,49 euro voor het PGB-experiment. Deze tabel geeft een overzicht van de statutaire uitgaven 2009, opgesplitst naar betalingen aan personen met een handicap, instellingen of bedrijven.
100,00
DECREET dd. 07.05.2004 Art. 6,2°
BENAMING
I.
Wetgeving
Budgettaire Art.
KOSTEN VOOR ONDERZOEKEN
Sociale Omkadering
Sub-totaal Individuele
%
Onderhoud Werking Zorg
Aanvullende Investeringstoelagen nationale loterij) 852.1 (*)
Sub-totaal Collectieve
%
ALGEMEEN TOTAAL
%
7.923.889,37
0,00
7.923.889,37
7,89
0,00
0,00
0,00
0,00
7.923.889,37
0,70
0,00
4.910.921,11
4,89
0,00
0,00
0,00
0,00
4.910.921,11
0,43
0,00
BVR 24.07.1991 - BVR 13.07.2001 - BVR 19.07.2002 BVR 19.07.2007 - BVR 18.07.2008 - BVR 17.10.2008
832.01
4.910.921,11
b) Onderzoeken COS
BVR 16.06.1998 - BVR 15.07.2002
832.03
3.012.968,26
0,00
3.012.968,26
3,00
25.169,44
0,00
25.169,44
0,03
25.169,44
0,00
25.169,44
0,03
521.666,25
21.014,30
542.680,55
521.666,25
21.014,30
542.680,55
0,00
0,00
a) Expertverslagen
KB 24.06.1998 - BVR 13.07.2001 - BVR 19.07.2007
832.04
BVR 20.07.1994
832.21
III. OPLEIDING a) Schoolopleiding IV. TEGEMOETK. AAN DE ZORG INSTELLINGEN
Art. 63
Prestaties
a) Gewone onderzoeken
II. EXPERTEN
Art. 6,1°
0,00
0,00
0,00
3.012.968,26
0,27
0,00
0,00
0,00
25.169,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.169,44
0,00
0,54
0,00
0,00
0,00
0,00
542.680,55
0,05
0,54
0,00
0,00
0,00
0,00
542.680,55
0,05
0,00
0,00
1.021.333.336,57
6.051.000,00
1.027.384.336,57
99,69
1.027.384.336,57
90,84
a) Residentiële sector (incl. inricht. machten)
KB 30.03.1973 - BVR 23.12.1987 - BVR 19.07.2002 - BVR 12.12.2008 BVR 10.07.2008 - BVR 24.04.2009
832.5
0,00
0,00
0,00
0,00
941.775.289,21
6.051.000,00
947.826.289,21
91,97
947.826.289,21
83,81
b) Ambulante sector (incl. CAB, SEN, CRZ, VGPH-Z, VTZ, VVI)
BVR 17.12.1996 - BVR 13.07.2001 - BVR 31.07.1990 - BVR 18.12.1998 BVR 20.07.1994 - BVR 03.05.2002 - BVR 19.07.2002 - BVR 10.10.2003 BVR 22.07.2005 - BVR 15.12.2006 - BVR 14.12.2007 - BVR 08.12.2008
832.6
0,00
0,00
0,00
0,00
79.558.047,36
0,00
79.558.047,36
7,72
79.558.047,36
7,03
BVR 08.06.1999 - BVR 19.01.1999 - BVR 18.12.1998 - BVR 26.04.1995 BVR 10.11.1998 - BVR 06.10.1998 - BVR 04.05.1999 - BVR 17.07.2000 BVR 08.12.2000 - BVR 10.07.2001 - BVR 03.05.2002 - BVR 08.11.2002 BVR 13.12.2002 - BVR 10.07.2003 - BVR 24.10.2003 - BVR 28.05.2004 BVR 17.03.2006 - BVR 19.07.2007
832.7
6.242.306,84
0,00
6.242.306,84
6,22
0,00
0,00
0,00
0,00
6.242.306,84
0,55
0,00
85.700.738,71
85.700.738,71
85,33
0,00
0,00
0,00
0,00
85.700.738,71
7,58
V. Semi- en niet-gereglementeerde toelagen (**)
VI. SOCIALE OMKADERING a) Individuele materiële bijstand
BVR 31.07.1992 - BVR 20.07.1994 - BVR 13.07.2001 - BVR 19.07.2002 BVR 14.05.2004 - BVR 27.01.2006 - MB 13.07.2006 - BVR 12.12.2008
832.41
0,00
30.750.716,73
30.750.716,73
30,62
0,00
0,00
0,00
0,00
30.750.716,73
2,72
b) PAB
BVR 15.12.2000 - BVR 19.07.2002 - BVR 14.05.2004 - MB 17.06.2005 MB 21.06.2006 - BVR 17.11.2006 - BVR 26.06.2007 - BVR 19.07.2007 BVR 08.09.2008 - MB 11.12.2009
832.42
0,00
54.583.427,22
54.583.427,22
54,35
0,00
0,00
0,00
0,00
54.583.427,22
4,83
c) Budgethouders
BVR 19.07.2007
832.47
0,00
366.594,76
366.594,76
0,37
0,00
0,00
0,00
0,00
366.594,76
0,03
VII. CENTRA VOOR FUNCTIONELE REVALIDATIE
BVR 19.01.2001
832.1
0,00
0,00
0,00
0,00
3.147.510,54
0,00
3.147.510,54
0,31
3.147.510,54
0,28
ALGEMEEN TOTAAL
832.0 tot 832.7 + 852.1
14.713.031,90
85.721.753,01
100.434.784,91
100,00
1.024.480.847,11
6.051.000,00
1.030.531.847,11
100,00
1.130.966.632,02
100,00
1,30
7,58
8,88
90,58
0,54
91,12
%
(*) Vanaf 01/01/2007 werden de investeringstoelagen voor de zorginstellingen overgeheveld naar VIPA, behalve voor de “aanvullende” investeringstoelagen in het kader van de subsidies van de Nationale Loterij. (**) waarvan 1.643.555,49 euro voor PGB-experimenten Deze tabel geeft een overzicht van de statutaire uitgaven in 2009, opgedeeld naar de diverse statutaire materies.
100,00
FINANCIEEL JAARVERSLAG VAPH
12
STATUTAIRE UITGAVEN 2009
11
Financieel Jaarverslag Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap