Skip to main content

Jaarverslag_VAPH_2011_financieel_gedeelte.pdf

Page 1

OVERZICHT VAN DE GERAAMDE EN GEREALISEERDE ONTVANGSTEN IN 2011 ( in EUR )

Aanpassingsblad 2011 % Dotaties (toelagen Vl.gemeenschap)

- Basisdotatie - Indexprovisie - Vlaams Social Profit akkoord - Dotatie subsidies Nationale Loterij - Dot. Herv. Prov. Kred. - Beleidsprojecten Andere inkomensoverdrachten van de

1.231.410.953,00

97,7

1.170.434.598,00 30.934.322,00 23.891.033,00 6.051.000,00 100.000,00 2.266.034,00

Uitvoering % BB 2011

Realisaties 2011

0,2

%

%

1.229.144.919,48

97,4

1.168.168.564,48 30.934.322,00 23.891.033,00 6.051.000,00 100.000,00

100,0 95,0 2,5 1,9 0,5 0,0

2.332.358,59

0,2

102,93

2.332.358,59

100,0 100,0

102,93

99,82

99,81 100,00 100,00 100,00 100,00

Vlaamse gem. -Tussenkomsten loonsubsidies (eigen personeel/voorzieningen) Diverse ontvangsten - Diverse ontvangsten (excl. Cumulverbod en Wettelijke Subrogatie) - Cumulverbod en Wettelijke Subrogatie Overgedragen saldi voorgaande jaren - Overgedragen budgettair overschot - Opname reserve aankopen/uitrusting gebouwen TOTAAL

(a) saldo op 1/1/2011 geraamd als beweging (b) gerealiseerde beweging in de loop van 2011

2.266.034,00 22.662.048,00 20.549.883,00

25.471.242,12

2,1 100,0 97,0

2.112.165,00

779.699,37

3,0

4.487.281,19

0,4

4.477.292,00

1,8

0,4

4.083.399,00

4.477.292,23

393.893,00 (a) 1.260.816.327,00

26.250.941,49

1.262.215.500,75

100,22 109,65

9.988,96 (b) 100,0

115,84

0,00

100,0

100,11


VERGELIJKING VAN DE INKOMSTEN IN 2010 EN 2011 ( in EUR ) 2010 Dotaties (Werkingstoelagen Vlaamse gemeenschap) Andere inkomensoverdrachten van de Vlaamse gemeenschap (a) Diverse ontvangsten TOTAAL (excl. saldi voorgaande jaren) Overgedragen saldi voorgaande jaren - Overgedragen budgettair overschot - Opname reserve aankopen/uitrusting gebouwen (b) TOTAAL (incl. saldi voorgaande jaren)

2011

Wijziging (+/-) %

1.162.316.539,78 1.229.144.919,48

5,75%

2.421.556,52 2.332.358,59 24.703.898,92 26.250.941,49 1.189.441.995,22 1.257.728.219,56 3.740.573,36 4.487.281,19 4.477.292,23 3.737.944,88 2.628,48 9.988,96 1.193.182.568,58 1.262.215.500,75

-3,68%

(a) bevat vanaf 2007 ook de loonsubsidies voor het eigen personeel (startbaners en gesco's) (b) vanaf 2000 wordt enkel de beweging opgenomen In deze tabel worden de budgettaire ontvangsten van 2010 en 2011 met elkaar vergeleken. De totale budgettaire ontvangsten stegen in 2011 met 5,79 procent t.o.v. 2010. De werkingsdotaties van de Vlaamse gemeenschap vormen de grootste ontvangstenpost.

6,26% 5,74% 19,96% 19,78% 280,03%

5,79%


OVERZICHT VAN DE GERAAMDE EN GEREALISEERDE UITGAVEN IN 2011 ( in EUR ) UitvoeAanpassingsblad 2011

ring % BB

Realisaties 2011

2011 % Statutaire uitgaven - Kosten ten behoeve van het integratieproces - Revalidatie - Schoolopleiding - Sociale Omkadering Individuele Materiële Bijstand (IMB) Persoonlijk Assistentiebudget (PAB) - Residentiële sector - Ambulante sector Ambulante voorzieningen Ambulante begeleidingen - Diverse semi- en niet-gereglementeerde toelagen Diverse semi- en niet-gereglementeerde toelagen (excl. experiment PGB) Experiment PGB (Persoonsgebonden Budget) - Aanvullende investeringstoelagen Subsidies Nationale Loterij (SNL) Div. projecten (excl. SNL) Functionele uitgaven - Personeelsuitgaven - Uitgaven werkingskosten en diversen - Aankoop/Uitrusting gebouwen TOTAAL

1.232.223.332,00

% 1.227.530.851,96

97,9 100,0

99,62

9.937.345,00

9.384.468,54

0,8

94,44

3.161.001,00 674.355,00 (100.545.555,00) 35.460.462,00 65.085.093,00 1.004.854.800,00 (97.539.914,00) 93.753.425,00 3.786.489,00

3.120.861,39 584.547,26

0,3 0,0

98,73

(99.632.828,34) 35.360.443,55 64.272.384,79 1.004.854.590,93

(8,1) 2,9 5,2 81,9

(99,09)

(97.470.203,66) 93.920.926,25 3.549.277,41

(7,9) 7,7 0,3

(99,93)

(8.939.362,00)

(7.553.212,74)

(0,6)

(84,49)

5.884.237,00

5.160.413,77

0,4

87,70

3.055.125,00

2.392.798,97

0,2

78,32

(6.571.000,00) 6.486.000,00 85.000,00

(4.930.139,10) 4.853.639,10 76.500,00

(0,4) 0,4 0,0

(75,03)

26.428.096,00

2,1 100,0 66,8 33,1 0,0

92,43

100,0

99,46

28.592.995,00

97,7

%

2,3

18.104.263,00 10.094.839,00

17.665.897,43 8.752.209,61

393.893,00

9.988,96 (a)

1.260.816.327,00

100,0

1.253.958.947,96

(a) enkel uitrusting gebouwen Eind 2011 bedroeg het totaal van de geboekte uitgaven van het VAPH 1.253,959 miljoen euro. In het aanpassingsblad tot de begroting 2011 werden de begrote uitgaven (1.260,816 miljoen euro) voor 99,46 procent gerealiseerd.

86,68

99,72 98,75 100,00

100,18 93,74

74,83 90,00

97,58 86,70 2,54


VERGELIJKING VAN DE UITGAVEN IN 2010 EN 2011 ( in EUR ) Wijziging 2010 Statutaire uitgaven Functionele uitgaven (aankoop gebouwen) (andere werkingskosten) TOTAAL

2011

(+/-) %

1.162.056.972,02

1.227.530.851,96

5,63%

26.648.304,33

26.428.096,00

-0,83%

0,00

0,00

(26.648.304,33)

(26.428.096,00)

-0,83%

1.188.705.276,35

1.253.958.947,96

5,49%

In deze tabel worden de budgettaire uitgaven van 2010 en 2011 met elkaar vergeleken. De totale budgettaire uitgaven stegen in 2011 met 5,49 procent t.o.v. 2010.


Evolutie inzake kosten voor onderzoeken (boekjaar 2010/2011) (in EUR)

ONDERZOEKEN * Multidisciplinaire onderzoeken - MDV inschaling IMB en andere - MDV inschaling PAB - MDV inschaling Zorg * Onderzoeken i.o.v. PEC

2010 2.734.907,54 380.070,05 2.088.148,89 0,00

2011 5.599.336,55 319.195,80 151.805,32 67,34

Algemeen totaal onderzoeken

5.203.126,48 6.070.405,01

- Verplaatsings- en verblijfkosten Algemeen totaal (incl. verpl. en verblijf)

5.203.635,67 6.071.193,91

509,19

Deze tabel geeft de evolutie weer van de kosten voor onderzoeken in 2011 t.o.v. 2010

788,90


DETAILS VAN DE UITGAVEN INZAKE SCHOOLOPLEIDING BOEKJAAR 2011 (in EUR)

RECHTSTREEKSE UITGAVEN

Schoolopleiding

SCHOOLOPL. (EXCL. SOC. OMK.) - Reiskosten SOCIALE OMKADERING - Spec. verplaatsings.- en verblijfkosten ALGEMEEN TOTAAL

Deze tabel geeft de details van de uitgaven voor schoolopleiding in 2011.

503.723,79 80.823,47 584.547,26


SAMENVATTING VAN HET BEDRAG DER TEGEMOETKOMINGEN INZAKE SOCIALE OMKADERING, VOORZIEN IN DE BESLISSING HOUDENDE VASTSTELLING VAN HET INTEGRATIEPROCES - BOEKJAAR 2011

1. KOSTEN VOOR ONDERZOEKEN - Verplaatsings- en verblijfkosten 2. SCHOOLOPLEIDING - Spec. verplaatsings.- en verblijfkosten

0,00 0,00

80.823,47 80.823,47

3. INDIVIDUELE MATERIELE BIJSTAND (BVR 31.07.92 + BVR 13.07.01) - Aanpassing woning - Mobiliteit - Communicatie - Speciale bedden - Anti-decubitis - Lifters - Toilet-wc stoelen - Douchestoelen - Incontinentiemateriaal - Hard- en software - Relaxzetel - Pedagogische begeleiding - Aangepaste stoel/tafel - Hulpmiddelen dagelijks leven - Doventolken - BBC - Andere

35.360.443,55

4. PAB - Personeelskosten - Werkingskosten - Verkennend gesprek zorgconsulenten - aansluitingsbijdrage budgethoudersvereniging - gerechtelijke interesten

63.878.270,15

5. ANDERE VORMEN VAN SOCIALE OMKADERING - Afloop oude reglementering - Beloningen - Reiskosten in het raam van beroepsprocedure - Ten laste nemen van assignatiekosten - Recuperaties van toestellen - Uitkering PAB-budgethoudersverenigingen - Ledenbijdrage PAB-budgethouders - Gadgets ALGEMEEN TOTAAL SOCIALE OMKADERING

11.780.560,77 6.331.541,24 5.092.490,32 821.764,23 619.252,83 2.033.340,08 152.252,02 529.196,66 4.848.301,28 359,34 1.917,92 154.259,10 131.306,16 510.852,53 0,00 2.331.041,46 22.007,61 60.631.965,42 3.108.395,43 37.509,30 100.400,00 0,00

394.114,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.432,00 223.682,64 0,00

99.713.651,81

In deze tabel wordt een verdere detaillering gegeven van het bedrag der tegemoetkomingen sociale omkadering (o.a. voor individuele materiële bijstand en het persoonlijke assistentiebudget) in het boekjaar 2011.


DETAIL VAN DE UITGAVEN INZAKE DE SECTOR 'ZORG' - BOEKJAAR 2011 (in EUR) Werking Zorg

Residentiële sector Internaten Semi-internaten Observatiecentrum Tehuis niet werkende Nursing Tehuis werkende Kort verblijf Plaatsing Gezin Dagcentra Buitenland Anderstalige gebieden Residentiële Sector - Diverse toelagen TOTAAL RESIDENTIELE SECTOR

244.369.872,97 82.789.535,60 20.096.299,30 499.261.805,17 0,00 35.928.895,08 7.816.817,65 10.022.025,04 95.823.279,41 1.310.347,21 0,00 7.435.713,50 1.004.854.590,93

Ambulante sector: A. Ambulante voorzieningen Thuisbegeleiding Begeleid wonen Zelfstandig wonen Beschermd wonen Geintegreerd Wonen (GIW) DIO Ambulante Sector - Diverse toelagen subtotaal B. Ambulante begeleiding CAB Steunpunt voor Kennisbeheer en Netwerking (SEN) Centrale Registratie van Zorgvragen (CRZ) Vlaams Platform van verenigingen van PmH (VGPH-Z) Vrijetijdszorg Vereniging van verwijzende instanties subtotaal TOTAAL AMBULANTE SECTOR ALGEMEEN TOTAAL ZORG

21.004.128,05 29.909.920,15 13.737.555,45 22.021.045,86 3.547.944,93 2.613.500,96 1.086.830,85 93.920.926,25 169.611,94 815.839,00 513.638,10 655.004,80 1.260.183,57 135.000,00 3.549.277,41 97.470.203,66 1.102.324.794,59

Deze tabel geeft een detail van de uitgaven 2011 voor de sector "Zorg" weer.


TOELAGEN - UITBETAALDE TOELAGEN - ALLE INSTELLINGEN SAMEN EVOLUTIE 2009-2011 (in EUR)

2009

Aard der uitgaven

2010

2011

1. Onderhoudstoelagen - Centra revalidatie SUBTOTAAL

3.147.510,54

3.221.124,67

3.120.861,39

3.147.510,54

3.221.124,67

3.120.861,39

941.775.289,21 79.558.047,36

960.932.247,72 85.792.369,46

1.004.854.590,93 97.470.203,66

1.021.333.336,57 1.046.724.617,18

1.102.324.794,59

2. Werkingstoelagen 'zorg' - Residentiële sector - Ambulante sector (incl. CAB, SEN, CRZ, VGPH-Z,VTZ,VVI) SUBTOTAAL 3. Investeringstoelagen (*) - Centra revalidatie (nationale loterij) SUBTOTAAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.051.000,00 0,00

5.616.000,00 0,00

4.853.639,10 0,00 76.500,00

6.051.000,00

5.616.000,00

4.930.139,10

1.030.531.847,11 1.055.561.741,85

1.110.375.795,08

4. Investeringstoelagen 'zorg' (*) - Residentiële sector (nationale loterij) - Ambulante sector (nationale loterij) - Diverse projecten (excl. nationale loterij) SUBTOTAAL GLOBAAL BEDRAG DER TOELAGEN

(*) Vanaf 01/01/2007 werden de investeringstoelagen voor de zorginstellingen overgeheveld naar VIPA, behalve voor de "aanvullende" investeringstoelagen in het kader van de subsidies van de Nationale Loterij. In 2011 werd een éénmalige subsidie voor het project "Dolfijntje" toegekend. Deze tabel geeft de evolutie weer van de uitbetaalde toelagen aan de Zorg-instellingen tussen 2009 en 2011. Er is een duidelijke stijgende trend in de uitgaven.


OVERZICHT VAN DE STATUTAIRE UITGAVEN - VERGELIJKING 2010-2011 (in EUR) BOEKJAAR 2010 Rechtstreekse uit- Toelagen aan inst. gaven ten voordele van personen met

- Functionele revalidatie - Schoolopleiding - Sociale omkadering : IMB ( BVR 31.07.92 + BVR 13.07.01 ) PAB Budgethouders PAB

9.119,31

0,00

516.252,65 92.402.177,76 33.742.785,12 58.277.202,88 382.189,76

3.221.124,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70,00

0,00

0,00 0,00

1.052.340.617,18 85.792.369,46

0,00 5.295.756,74

966.548.247,72

106.495.300,17

1.055.561.741,85

- Tegemoetk. aan de zorg instellingen. - ambulante sector (incl. CAB, SEN, CRZ, VGPH-Z ,VTZ,VVI) - residentiële sector (incl. inrichtende machten) - Semi- en niet-gereglementeerde toelagen (**) Totaal

5.203.635,67 3.068.288,04 9.119,31 3.221.124,67 516.252,65 92.402.177,76

0,45 0,26 0,00 0,28 0,04 7,95 2,90 5,02 0,03

33.742.785,12 58.277.202,88 382.189,76

70,00 1.052.340.617,18

0,00

85.792.369,46

90,56 7,38

966.548.247,72

83,18

9,16

90,84

0,00

0,00

5.295.756,74 1.162.057.042,02 100,00 0,00

106.495.300,17

1.055.561.741,85

1.162.057.042,02

%

Inkomstenoverdracht aan de V.D.A.B. (*) ALGEMEEN TOTAAL (assignatiekosten inbegrepen)

0,00 0,00

- Assignatiekosten

%

(*)

3.068.288,04

- Expertverslagen

TOTALEN

gen nat. loterij)

handicap 5.203.635,67

- Onderzoeken COS

werkingsen "aanvullende" investeringstoela-

een

- Kosten voor onderzoeken

(onderhouds-,

0,46 100,00

BOEKJAAR 2011 Rechtstreekse uit- Toelagen aan inst. (onderhouds-, gaven ten voordele van personen met

werkingsen "aanvullende" investeringstoela-

TOTALEN

%

gen voor nat.

een

Loterij + diverse projecten) (*)

handicap - Kosten voor onderzoeken

6.071.193,91

0,00

- Onderzoeken COS

3.309.645,59

0,00

3.629,04

0,00

- Expertverslagen - Functionele revalidatie

3.120.861,39

- Schoolopleiding - Sociale omkadering : IMB ( BVR 31.07.92 + BVR 13.07.01 ) PAB Budgethouders PAB

584.547,26 99.632.828,34 35.360.443,55 63.878.270,15 394.114,64

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Assignatiekosten

0,00

0,00

- Tegemoetk. aan de zorg instellingen. - ambulante sector (incl. CAB, SEN, CRZ, VGPH-Z ,VTZ,VVI)

0,00

1.107.254.933,69

- residentiële sector (incl. inrichtende machten) - éénmalige subsidie (Dolfijntje) - Semi- en niet-gereglementeerde toelagen (**) %

ALGEMEEN TOTAAL (assignatiekosten inbegrepen)

0,49 0,27 0,00 0,25 0,05

35.360.443,55 63.878.270,15 394.114,64

8,12 2,88 5,20 0,03

0,00 1.107.254.933,69

90,20

0,00

0,00

97.470.203,66

97.470.203,66

7,94

0,00

1.009.708.230,03

1.009.708.230,03

82,26

76.500,00

76.500,00

0,01

117.155.056,88

1.110.375.795,08

100,00

9,54

90,46

7.553.212,74 1.227.530.851,96 100,00

117.155.056,88

1.110.375.795,08

1.227.530.851,96

7.553.212,74

Totaal

6.071.193,91 3.309.645,59 3.629,04 3.120.861,39 584.547,26 99.632.828,34

0,62

(*) Vanaf 01/01/2007 werden de investeringstoelagen voor de zorginstellingen overgeheveld naar VIPA, behalve voor de "aanvullende" investeringstoelagen in het kader van de subsidies van de Nationale Loterij. In 2011 werd een éénmalige subsidie voor het project "Dolfijntje" toegekend. (**) waarvan 2.618.925,08 euro voor PGB (experiment) in 2010 en 2.392.798,97 euro in 2011 De statutaire uitgaven in 2010 en 2011 worden met elkaar vergeleken. Er is een stijging van de statutaire uitgaven in 2011 t.o.v. 2010 vooral inzake sociale omkadering en tegemoetkomingen aan zorg instellingen.


OVERZICHT INZAKE DE TEGEMOETKOMINGEN AAN PERSONEN MET EEN HANDICAP, INSTELLINGEN EN BEDRIJVEN, PER VOORZIENING (in EUR) VOOR 2011 AAN GEZINNEN GELDELIJKE UITK. (EC 34.31)

(ESR - CODE = EC)

AAN GEZINNEN UITK. IN NATURA (EC 34.32)

AAN INSTELLINGEN (EC 33 + EC 52.1 + EC 63) (*)

AAN BEDRIJVEN (EC 32)

TOTAAL

%

KOSTEN VOOR ONDERZOEKEN - Multidisciplinaire onderzoeken

0,00

6.070.337,67

0,00

- Bijkomende onderzoeken i.o.v. PEC

0,00

67,34

0,00

0,00

- Expertverslagen

0,00

3.629,04

0,00

0,00

788,90

0,00

0,00

0,00

0,00

3.309.645,59

0,00

0,00

788,90

9.383.679,64

0,00

0,00

- Onderhoudstoelagen

0,00

3.120.861,39

0,00

0,00

- Aanvullende invest.toel. (nat. loterij) (*)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.120.861,39

0,00

0,00

- Leerboeken en didactisch materiaal

0,00

0,00

0,00

0,00

- Overige leveringen en kosten

0,00

0,00

0,00

0,00

80.823,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

503.723,79

0,00

0,00

0,00

584.547,26

0,00

0,00

0,00

- Tegemoetkomingen (incl. CAB, SEN, CRZ, VGPH-Z,VTZ,VVI)

0,00

95.181.109,82

2.289.093,84

0,00

- Investeringstoelagen

0,00

0,00

0,00

0,00

- Tegemoetkomingen

0,00

1.004.854.590,93

0,00

0,00

- Aanvullende invest.toel. (nat. loterij) (*)

0,00

0,00

4.853.639,10

0,00

- Reis- en verblijfkosten - Onderzoeken COS

0,00

9.384.468,54

0,76

3.120.861,39

0,25

584.547,26

0,05

1.107.254.933,69

90,20

99.632.828,34

8,12

FUNCTIONELE REVALIDATIE

SCHOOLOPLEIDING

- Speciale verplaatsings- en verblijfskosten - Kosten in het buitenland - Verplaatsingskosten

TEGEMOETK. AAN DE ZORG INSTELLINGEN Ambulante voorzieningen:

Residentiêle sector:

- Eenmalige subsidie Dolfijntje

76.500,00 0,00

1.100.035.700,75

7.219.232,94

0,00

- IMB

35.360.443,55

0,00

0,00

0,00

- PAB

63.878.270,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

394.114,64

0,00

99.238.713,70 2.368.898,97

0,00 1.773.428,75

394.114,64 3.410.885,02

0,00 0,00

SOCIALE OMKADERING

- Budgethouders SEMI- EN NIET-GEREGLEMENTEERDE TOELAGEN (**)

2.368.898,97

1.773.428,75

3.410.885,02

0,00

7.553.212,74

0,62

ALGEMEEN TOTAAL

102.192.948,83

1.114.313.670,53

11.024.232,60

0,00

1.227.530.851,96

100,00

%

8,33

90,78

0,90

0,00

100,00

(*) Vanaf 01/01/2007 werden de investeringstoelagen (EC-code 52.1) voor de zorginstellingen overgeheveld naar VIPA, behalve voor de "aanvullende" investeringstoelagen in het kader van de subsidies van de Nationale Loterij. In 2011 werd een éénmalige subsidie voor het project "Dolfijntje" toegekend. (**) waarvan 2.392.798,97 euro voor het PGB-experiment

Deze tabel geeft een overzicht van de statutaire uitgaven 2011, opgesplitst naar betalingen aan personen met een handicap, instellingen of bedrijven.


STATUTAIRE UITGAVEN 2011 DECREET dd. 07.05.2004 BENAMING

Wetgeving

Budgettaire Art.

Prestaties

Art. 6,2° Sociale Sub-totaal Omkadering Individuele

Art. 6,1° Onderhoud Werking Zorg

%

Art. 63 Aanvullende

Sub-totaal Collectieve

ALGEMEEN TOTAAL

%

%

Investeringstoelagen (nationale loterij + diverse

I.

KOSTEN VOOR ONDERZOEKEN a) Gewone onderzoeken

BVR 24.07.1991 - BVR 13.07.2001 BVR 19.07.2002 - BVR 19.07.2007 BVR 18.07.2008 - BVR 17.10.2008 BVR 12.11.2010 - BVR 27.01.2012 BVR 16.06.1998 - BVR 15.07.2002 BVR 19.07.2011

b) Onderzoeken COS II.

832.01

9.380.839,50 6.071.193,91

0,00 0,00

9.380.839,50 6.071.193,91

8,01 5,18

0,00 0,00

projecten) 852.1 (*) 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

9.380.839,50 6.071.193,91

0,76 0,49

832.03

3.309.645,59

0,00

3.309.645,59

2,83

0,00

0,00

0,00

0,00

3.309.645,59

0,27

3.629,04 3.629,04

0,00 0,00

3.629,04 3.629,04

0,00

0,00

0,00

0,00

3.629,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.629,04

0,00

503.723,79

80.823,47

584.547,26

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

584.547,26

0,05

503.723,79

80.823,47

584.547,26

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

584.547,26

0,05

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1.102.324.794,59 1.004.854.590,93

4.930.139,10 4.930.139,10

1.107.254.933,69 1.009.784.730,03

99,72 90,94

1.107.254.933,69 1.009.784.730,03

90,20 82,26

0,00

0,00

0,00

0,00

97.470.203,66

0,00

97.470.203,66

8,78

97.470.203,66

7,94

7.553.212,74

0,00

7.553.212,74

6,45

0,00

0,00

0,00

0,00

7.553.212,74

0,62

EXPERTEN KB 24.06.1998 - BVR 13.07.2001 -

a) Expertverslagen

BVR 19.07.2007

832.04

III. OPLEIDING a) Schoolopleiding

BVR 20.07.1994

IV. TEGEMOETK. AAN DE ZORG INST. a) Residentiële sector (incl. inricht. machten)

KB 30.03.1973 - BVR 23.12.1987 -

832.21 832.5

BVR 19.07.2002 - BVR 12.12.2008 BVR 10.07.2008 - BVR 24.04.2009 BVR 08.10.2010 - BVR 17.09.2010 BVR 17.12.1996 - BVR 13.07.2001 - 832.6 BVR 31.07.1990 - BVR 18.12.1998 BVR 20.07.1994 - BVR 03.05.2002 BVR 19.07.2002 - BVR 10.10.2003 BVR 22.07.2005 - BVR 15.12.2006 BVR 14.12.2007 - BVR 08.12.2008 BVR 21.05.2010 - BVR 30.09.2011 BVR 08.06.1999 - BVR 19.01.1999 - 832.7 BVR 18.12.1998 - BVR 26.04.1995 BVR 10.11.1998 - BVR 06.10.1998 BVR 04.05.1999 - BVR 17.07.2000 BVR 08.12.2000 - BVR 10.07.2001 BVR 03.05.2002 - BVR 08.11.2002 BVR 13.12.2002 - BVR 10.07.2003 BVR 24.10.2003 - BVR 28.05.2004 BVR 17.03.2006 - BVR 19.07.2007 BVR 21.12.2011

b) Ambulante sector (incl. CAB, SEN, CRZ, VGPH-Z, VTZ, VVI)

V. Semi- en niet-gereglementeerde toelagen (**)

VI. SOCIALE OMKADERING a) Individuele materiële bijstand

b) PAB

c) Budgethouders VII. CENTRA VOOR FUNCTIONELE REVALIDATIE ALGEMEEN TOTAAL

BVR 31.07.1992 - BVR 20.07.1994 BVR 13.07.2001 - BVR 19.07.2002 BVR 14.05.2004 - BVR 27.01.2006 MB 13.07.2006 - BVR 12.12.2008 BVR 17.12.2010

832.41

0,00 0,00

99.632.828,34 35.360.443,55

99.632.828,34 35.360.443,55

85,04 30,18

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

99.632.828,34 35.360.443,55

8,12 2,88

BVR 15.12.2000 - BVR 19.07.2002 BVR 14.05.2004 - MB 17.06.2005 MB 21.06.2006 - BVR 17.11.2006 BVR 26.06.2007 - BVR 19.07.2007 BVR 08.09.2008 - MB 11.12.2009 BVR 21.01.2011 BVR 19.07.2007

832.42

0,00

63.878.270,15

63.878.270,15

54,52

0,00

0,00

0,00

0,00

63.878.270,15

5,20

832.47

0,00

394.114,64

394.114,64

0,34

0,00

0,00

0,00

0,00

394.114,64

0,03

BVR 19.01.2001

832.1

0,00

0,00

0,00

0,00

3.120.861,39

0,00

3.120.861,39

0,28

3.120.861,39

0,25

17.441.405,07

99.713.651,81

117.155.056,88

100,00

1.105.445.655,98

4.930.139,10

1.110.375.795,08

100,00

1.227.530.851,96

100,00

1,42

8,12

9,54

90,05

0,40

90,46

832.0 tot 832.7 + 852.1 %

(*) Vanaf 01/01/2007 werden de investeringstoelagen voor de zorginstellingen overgeheveld naar VIPA, behalve voor de "aanvullende" investeringstoelagen in het kader van de subsidies van de Nationale Loterij. In 2011 werd een éénmalige subsidie voor het project "Dolfijntje" toegekend. (**) waarvan 2.392.798,97 euro voor PGB-experimenten Deze tabel geeft een overzicht van de statutaire uitgaven in 2011, opgedeeld naar de diverse statutaire materies.

100,00


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Jaarverslag_VAPH_2011_financieel_gedeelte.pdf by Vlaanderen-be - Issuu